同學你好 提示什么呢
企業(yè)匯算清繳弟31~32行錯誤,怎么改正呀? 我在填完以上數(shù)據(jù)后31~32行數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動顯示的,表中計算去年我房地產開發(fā)公司不用交納所得稅,自動顯示的數(shù)據(jù)是我們以前預交的數(shù)據(jù)。
企業(yè)匯算清繳弟31~32行錯誤,怎么改正呀? 我在填完以上數(shù)據(jù)后31~32行數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動顯示的,表中計算去年我房地產開發(fā)公司不用交納所得稅,自動顯示的數(shù)據(jù)是我們以前預交的數(shù)據(jù)。申報之前更正過31~32為0但不通過。請問怎么填報?
請教老師一個問題,園區(qū)為了完成任務,去年給我們公司申請了一個科技型小微企業(yè),已經通過了,然后今年填報企業(yè)所得稅匯算清繳,表上默認勾選了研發(fā)費用加計扣除的兩張表,但實際公司沒有研發(fā)費用產生,所以老師這兩張表現(xiàn)在該怎么填呀?或者我是不是可以把那個研發(fā)費用里面填一點數(shù)據(jù)進去,然后把它納稅調增出來
您好!老師 公司企業(yè)所得稅產生預警,但是對了下數(shù)據(jù)問題一:為什么和真實開票數(shù)據(jù)對不上,比這個數(shù)據(jù)多呢? 問題二:我們計劃12月申報企業(yè)所得稅的時候更正,可以嗎? 問題三:電子稅務局的自查反饋怎么寫呢? 因為是財務交接問題,現(xiàn)在問題已解決,等待1月申報12月企業(yè)所得稅時更正。 事由:企業(yè)所得稅異常情況提示 通知內容:經稅務機關數(shù)據(jù)分析比對,近期你單位存在企業(yè)所得稅異常情況,涉及異常項目1項/次,發(fā)票9份,發(fā)票金額1,499,212.32元,詳情見《企業(yè)所得稅異常情況(事項)清冊》、《企業(yè)所得稅異常情況(發(fā)票)清冊》(若涉及發(fā)票的提供此清冊)。請你單位及時自查核實,核實結果請在30日內通過電子稅務局相關功能反饋。
想問下,我公司2025.1月申報期結束后在金蝶系統(tǒng)里調賬了,但是沒有更正財務報表和企業(yè)所得稅表,說是2024匯算清繳直接做調整,現(xiàn)在4月申報財務報表的時候發(fā)現(xiàn)資產負債表的上年年末金額和前期金蝶里調整過的報表金額不一致,我現(xiàn)在是否應該先更正2024.12月財務報表,更正了的話那財務報表里的利潤表和我2024.12月的所得稅表不一致,可以只更改24.12月財務報表,不更正24年的所得稅表么,因為本來財務報表的利潤表和所得稅表應該數(shù)據(jù)一致,然后所得稅表這塊直接在匯算清繳里進行調整可以么
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
沒有,保存時不通過
那你這個看你填寫的31和32對嗎
不是我填的,是表自動顯示的
我這張表那里有錯誤嗎,正確的填寫是什么?
是主表還是哪個表格呢
就是我發(fā)的這個表
沒有看到你發(fā)的表格哦