您好,您這個是借其他應付款25000吧。另外別家公司幫忙還的5萬你應該借其他應付款5萬。貸應收賬款5萬。
請問老師,我公司支付給員工的工傷款5萬,借:其他應收款 貸:銀行存款。現金流計入“支付給員工以及為職工支付的現金”么? 員工實際發(fā)生了4.5萬,給公司退5000元的時候。借:銀行存款 貸:其他應收款?,F金流計入哪?收到的其他?還是沖“支付給職工以及為職工支付的現金”
好 代收款8萬,后退還79000 別家公司之前欠我公司7萬 現在代還了5萬,自家公司還了25000元 借銀行存款8萬 貸其他應付款79000元 其他營業(yè)外收入1000元 退還,借其他應收款25000元 貸銀行存款 請問,別家公司幫忙還的5萬寫分錄怎么寫或者說需不需要做分錄
老師,這筆錢實際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢,5月份就已經做這個會計分錄其他應收款就有這筆期末余額了,5月份也已經支付給人家這些錢了, 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應付款總部480 報銷員工之前墊付的水電費 借其他應收款外部單位480 貸其他應付款員工480 借其他應付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應收款租賃公司4500 貸其他應付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應付款總公司4500 給員工報銷 借其他應收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報銷給員工的代辦營業(yè)執(zhí)照費 借銀行存款3100 貸其他應付款總部3100 支付給代辦商家代辦費 借其他應收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當時這樣寫的老師 6月份其他應收款期末余額里怎么還有這錢
7月31號收到30萬貨款,沒有給人家發(fā)貨呢 借銀行存款30萬 貸應收賬款商家30萬 分公司注銷前轉給總部方便給人家開發(fā)票(可能會變成還總部欠款的錢 之前欠總部30多萬呢) 借應收賬款總部10萬(每天限額不能超過10萬) 貸應收賬款總部10萬 8月說是這月正常做賬 9月在注銷了 那還有20萬說是不轉給總部錢 不讓總部代開發(fā)票了應該 那會計分錄怎么寫?老師 寫會計分錄 說其他的不要評論謝謝
7月31號收到款未發(fā)貨未開票 借銀行存款30萬 貸預收賬款商家30萬 轉賬給總部10萬讓總部代開發(fā)票 總部7月未給客戶開票 借應付賬款總部10萬 貸銀行存款10萬 8月1號不轉總部款讓總部替分公司開票了 20萬先不轉了 7月只轉了10萬算還總部欠款了吧 那分公司賬上還有20萬 【等8月發(fā)貨了客戶收到貨無誤】就需要做 借預收賬款30萬 貸主營業(yè)務收入28萬 應交稅費銷項稅額2萬 借主營業(yè)務成本25萬 貸庫存商品25萬 就這些嗎?老師還需要加其他分錄嗎
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現,可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產,屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調整
借款的時候是借 其他應收款,貸銀行存款 現在代還 抵沖 可不可以 借其他應付款5萬 貸 其他應收款5萬
你好可以的,可以這樣。
之前借款掛帳在其他應付款 ,那現在沖銷了5萬 在財務報表里面會體現出來的吧
你好,是的,這個是會體現的。
好的,謝謝 銀行收款 沒開票 有的人說不用申報 有的人說要申報 請問下到底要不要申報增值稅呢
還是只要申報開票金額
您好,如果是收的貨款肯定是要申報的
我公司去年是做賬公司申報的 他們就沒有申報 所以今年是自己申報了解下
你好,沒有申報肯定是違法的。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。