19年匯算時調(diào)整成 應(yīng)納稅所得額就不需要彌補(bǔ)虧損
您好!我17年虧損5000,18年虧損75000,但是一季度預(yù)繳了751的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在相當(dāng)于18年多交稅751。19年盈利13萬,彌補(bǔ)17,18年虧損后補(bǔ)稅2200多?,F(xiàn)因為業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移必須退稅,專管員閑麻煩要求我修改報表。現(xiàn)是不是18,19年報表都需要更改。而18年要持平是否需要考慮17年虧損,調(diào)整金額是不是5000+75000+多交稅款對應(yīng)的利潤7512呢?順序是不是需要先調(diào)整18年報表再修改19年報表?
老師,你好!麻煩幫我看看這個企業(yè)所得稅申報對不,19年虧損兩萬多,20年前兩個季度都是虧損,第三季度盈利一萬多,申報表填寫利潤總額,彌補(bǔ)以前年度虧損與利潤總額一致對嗎,本來實際利潤是總體還在虧損
老師請教一個問題,企業(yè)年度匯算清繳時A10600企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,20年,虧損,21年盈利,但是因為是建筑企業(yè),企業(yè)所得稅預(yù)繳比較多。所以即使不用20年彌補(bǔ)21年也不用交稅,我這個表中還需要把20年的數(shù)填進(jìn)去彌補(bǔ)21年的虧損嗎?我怕填進(jìn)去彌補(bǔ)了,稅務(wù)查賬,很麻煩,主要現(xiàn)在疫情,出不去。這個企業(yè)是我親戚家,離我單位特別遠(yuǎn)。如果不彌補(bǔ)放在前一年度中可以嗎?
企業(yè)所得稅,19年虧損,20年、21年盈利,但是當(dāng)時專管員不讓彌補(bǔ)虧損,19年就沒有填金額,現(xiàn)在必須讓修改一致,可以不彌補(bǔ)虧損嗎?不然調(diào)賬太麻煩了。
企業(yè)所得稅申報表,19年虧損,20年,21年盈利,但是20年,21年彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有填19年虧損的數(shù)據(jù),20年和21年正常繳納所得稅,現(xiàn)在需要將三份年報改來一致,怎么操作簡單可行?
原來是會計公司代賬,用的億企贏,現(xiàn)在拿過來自己做,準(zhǔn)備用用友,這個賬需要怎么建,和對方都要什么資料
老師好!能不能麻煩老師給解答一下:以前的建造合同準(zhǔn)則,和現(xiàn)行的新收入準(zhǔn)則下,建筑工程企業(yè)的幾個主要分錄,分別都有哪幾個?主要區(qū)別在哪幾個分錄?
老師,對賬是進(jìn)項發(fā)票和付款金額,和科目余額表對是嗎,余額表的數(shù)是付款金額減去發(fā)票的金額
更正增值稅報表,有時間或者次數(shù)限制嗎,我現(xiàn)在能手動更正去年12月的的報表嗎,問了稅務(wù)局,還讓我傳資料后臺給往期更正,我可以手動更嗎
表格的資金占用量是什么意思呢
老師,個人把錢借給公司,公司算了利息還給個人,這個利息要交稅嗎?
請問老師這張票高德打車普票抵扣多少進(jìn)項稅額,可以抵扣嗎
二手車經(jīng)銷商不是減按0.5%稅率征收嗎?那同時還可以享受小規(guī)模一個季度30萬免稅嗎?比如我這個季度銷售額是25萬我是怎么繳稅呢?是按0.5還是免稅?
請問這個可以抵扣嗎,怎么計算抵扣
為什么坐飛機(jī)不能開發(fā)票而是行程單呢