個(gè)體戶(餐飲店)的經(jīng)營(yíng)所得稅率是見附表
老師:個(gè)體戶餐飲服務(wù)稅率是多少呀
餐飲農(nóng)家樂(lè)店個(gè)體戶,是報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅嗎?多久報(bào)一次
個(gè)體戶是個(gè)體工商戶么,個(gè)體戶的核定征收的經(jīng)營(yíng)所得稅率是多少呀
老師你好,個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得稅率是多少呀?
個(gè)體戶(餐飲店)的經(jīng)營(yíng)所得稅率是多少呀?
公司前年申請(qǐng)下來(lái)的一筆貸款沒(méi)有入賬,現(xiàn)在還可以入賬嗎?
老師,我們公司一直都用了以前年度損益調(diào)整科目的,但是一直我的匯算清繳都沒(méi)調(diào)整過(guò),還有更以前年度的,21-24年的都有,我今年匯算清繳一起調(diào)整了可以不
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個(gè)人名下,怎么寫證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤(rùn)貸方錄入1000嗎?這樣對(duì)嗎
老師好,我的財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本這個(gè)科目,那么,農(nóng)牧企業(yè)承包種植的承包費(fèi)和雇工人種地的勞務(wù)費(fèi),還有農(nóng)機(jī)的維修費(fèi)折舊費(fèi)燃油費(fèi)這些還可以通過(guò)哪個(gè)科目進(jìn)行核算???
給對(duì)方開電子發(fā)票,如果購(gòu)買方的銀行賬號(hào)填寫的不對(duì),但是開出的發(fā)票是未顯示購(gòu)買方銀行賬號(hào)的,這樣可以嗎?
員工離職了,但是離職當(dāng)月有工資,忘記申報(bào)個(gè)稅了,后面幾個(gè)月一直有買了社保,就是相當(dāng)工資抵扣她工資,她得私下給回社保費(fèi),我們要怎么社保離職前沒(méi)有社保的那個(gè)個(gè)稅和后面的購(gòu)買幾個(gè)月社保呢
老師我之前把進(jìn)項(xiàng)稅先做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額53985.17 現(xiàn)在我需要把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交增值稅 進(jìn) 53985.17 貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 53985.17 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅47907 借:應(yīng)交增值稅 銷 47907 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 47907 期末結(jié)轉(zhuǎn)留底稅額6078.17 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 6078.17 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 6078.17 老師我這樣寫的對(duì)不?
請(qǐng)問(wèn)下員工3月份工資忘記申報(bào)申報(bào)個(gè)稅,但是又買社保,現(xiàn)在5月申報(bào)個(gè)稅是4月工資,我怎么補(bǔ)3月的申報(bào)呢?
老師好,如果利潤(rùn)彌補(bǔ)完虧損后還有300萬(wàn),這300萬(wàn)怎么繳納所得稅,按20%還是25%
我懂了,個(gè)體戶就是工資薪金的稅率,那么我做了賬的,利潤(rùn)總額是多少就按照工資薪金所得的速算扣除來(lái)交對(duì)吧?
這個(gè)只是類似工資的算法。計(jì)算方式是一樣的
老師,這個(gè)文件和你昨天說(shuō)的不一樣。
是才出來(lái)的政策,政策更新快了。我也是剛收到
那所以個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得100萬(wàn)以內(nèi)按%2.5了,小微企業(yè)不超過(guò)100萬(wàn)按%5,那超過(guò)100萬(wàn)的呢,上面沒(méi)看見,25%?
意思是現(xiàn)在300萬(wàn)以內(nèi)都是5%
那么昨天我問(wèn)你您個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得稅率是多少?您昨天發(fā)給我的表什么意思?和今天探討的100萬(wàn)以內(nèi)2.5%天差地別呀,你那個(gè)和個(gè)人所得稅率表沒(méi)什么區(qū)別呀。
個(gè)體戶怎么跟25%扯上關(guān)系呢?就是給你的稅率表減半
我懂了,就個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得就是按照你發(fā)的那個(gè)表來(lái)的,只是新政策可以在按照表的稅率基礎(chǔ)上減半是吧?
是的,就是那個(gè)意思的哈
好吧,謝謝我還以為和小微企業(yè)一樣,
那么這條公告,小微企業(yè)就是指300以內(nèi)5%,300以上25%,沒(méi)有去年的減半征收了哈?
是的,直接就是5%的稅率,已經(jīng)是優(yōu)惠稅率了
比如,我是個(gè)體戶,我今年收入20萬(wàn),成本10萬(wàn),那么我點(diǎn)應(yīng)納稅所得額(利潤(rùn)總額)就是10萬(wàn),所得稅就是10萬(wàn)*20%-10500(速算扣除)=9500/2(減半)=4750,對(duì)嗎?
所得稅就是10萬(wàn)*50%*20%-10500(速算扣除)
減半計(jì)入應(yīng)納稅所得額,懂了
不客氣,祝你工作順利,感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!
還有一個(gè)問(wèn)題,但是先減半的話10萬(wàn)本來(lái)是在級(jí)數(shù)3里面,稅率20%,減半5萬(wàn),就是級(jí)數(shù)2里面,稅率10%,這個(gè)?
那不對(duì),所得稅就是10萬(wàn)*50%*20%-10500(速算扣除)=-500元了呀,你這個(gè)錯(cuò)了呀
減半后,按減半后的適用稅率計(jì)算就是了哈