按不含稅的金額暫估 不做應交稅費
老師,你好。我們廠租每個月都有計提,房租發(fā)票是一個季度才開具給我們的?,F(xiàn)在我們收到7-9月份的租賃發(fā)票。請問這個會計分錄應該怎么做的?計提的時候是:借:制造費用——廠租 貸:應付賬款——房東。 現(xiàn)在收到了發(fā)票,這個分錄應該怎么做呢?
鄒老師,您好!我有筆業(yè)務想請教您,我司的租金電費有在當月計提,次月才開回增值稅專用發(fā)票。 我的做法如下,還請幫忙指正: 計提時, 借:管理費用-房租, 管理費用-水電費 貸:其他應付款-xx公司 我計提時沒有計提進項稅金部分,次月取回專用發(fā)票時怎么做呢?
你好,老師,公司每個月有20萬的廠房租金,每月會付大部分給對方,但一直都未能清完剩余的金額,所以房東一直都不開發(fā)票,公司現(xiàn)在沒收入,請問我票每月預提租金,還是等房東開了發(fā)票再進賬?
老師您好!請問公司沒有取得發(fā)票就計提進項可以嗎? 因為公司每個月要計提房租,一個季度開一次發(fā)票,會計在做賬的時候是計提房租加進行稅,還是只能計提不含稅的部分?
老師你好,我們是一家銷售螃蟹的公司,4月中旬租了一個場地,準備裝修做蟹池,4月份就可以計提房租,那么這個房租的分錄怎么寫呢?因為房租是個人的,不給我們開發(fā)票,不時付款的時候 借:其他應付款--預付房租 貸:銀行存款,現(xiàn)在計提怎么做分錄
甲銷售乙產(chǎn)品,銷售價格是2萬,雙方約定,乙公司5年后以1.5萬價格回購產(chǎn)品,甲預計在回購的市場價值遠低于1.5萬元,賬務處理
老師,為什么一新員工,工資1.2萬,然后社保個稅是,不需要交稅么
債務重組,這個數(shù)據(jù)是怎么填的
老師你好對方一般納稅人給我們開的是9個點的機械租賃發(fā)票,發(fā)票名稱是建筑服務*機械租賃,可以嗎?
老師你好,這個月做錯了一筆,借:銀行 貸其他業(yè)務成本(貸方正數(shù))發(fā)現(xiàn)利潤表讀不了,那下個月怎么調(diào)整?借:其他業(yè)務成本(借方負數(shù)) 貸:其他業(yè)務成本(貸方正數(shù))?
請問現(xiàn)在還有社保登記證嗎?要年審嗎?銀行開戶證也要年審嗎?
老師,請問送給客戶材料后,客戶那邊提到的返點需要付款個他們,他們開服務費,這合理嗎?為什么客戶那邊還存在返點這一說?
老師,施工單位有整理檔案的經(jīng)營范圍,那他可以開整理檔案的發(fā)票么?整理檔案需要資質(zhì)么
老師您好 現(xiàn)在計提所得稅費用和遞延所得稅費用 請問應該怎么計算
老師,請問一下我們老板給我拿了幾個個體,是好久沒有用的讓我開票,可以開嗎
如果在計提的時候計提了進項稅影響大不大?
你好,做了應交稅費應交增值稅進項嗎?如果是的話,你賬上和申報的數(shù)據(jù)不一致。