你好,那你能區(qū)分出來客人吃了多少 職工吃了多少的嗎?

老師,公司沒有什么業(yè)務(wù),這個月就只計提工資,還有用現(xiàn)金支出1300的招待費(fèi),分錄是不是這樣寫?和月底做的結(jié)轉(zhuǎn)對不對? 招待客戶支出 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)1300 貸:庫存現(xiàn)金1300 計提職工工資 借:管理費(fèi)用-工資3500 貸:應(yīng)付職工薪酬3500 月底做結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤4800 貸:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)1300 -工資3500
老師,我們公司成立了食堂,又會招待客人,又是員工工作餐,這個怎么核算,招待就是業(yè)務(wù)招待費(fèi),員工免費(fèi)用餐就是職工福利費(fèi)對吧?
老師,我們公司旁邊有個餐館,平時招待客戶,員工聚餐都是在那里,我們平時一般都記賬,一個季度或者年底再一次性再結(jié)賬,這種情況下,我們要區(qū)分是業(yè)務(wù)招待費(fèi),或者員工聚餐福利費(fèi),除了發(fā)票,還需要提供其他的什么原始憑證嗎
老師,就是在賬務(wù)處理上,為什么如招待客戶或員工聚餐上或給員工發(fā)放福利品,不直接用借管理費(fèi)用貸銀行存款,而是用貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)這樣過度,求解
現(xiàn)在有點(diǎn)想換工作,適不適合跳槽啊
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,若有留抵,結(jié)轉(zhuǎn)至借方未交增值稅嗎
公司辦事處的裝修費(fèi)可以歸集到在建工程,裝修完后再轉(zhuǎn)待攤費(fèi)用,這樣可以嗎
老師,小企業(yè)準(zhǔn)則,公司補(bǔ)交2021年的印花稅,可以在現(xiàn)在稅前扣除嗎?
借貸關(guān)系,記賬方法,借貸
采購合同已經(jīng)簽了,付款是階段性的,第一批款已經(jīng)付了,貨沒到,沒有開發(fā)票,怎么做賬,按打款的金額做賬嗎,算到成本里?
老師,我們公司是做煤炭運(yùn)輸?shù)?,現(xiàn)在司機(jī)拉的都是私活,就是從訂單平臺上搶的活,收入轉(zhuǎn)進(jìn)公司賬戶,我想問一下這種收入怎么開發(fā)票呀?合規(guī)嗎?
工廠電費(fèi)車間和其他部門混合用一個電表,怎么區(qū)別電費(fèi)的金額呢?
亞馬遜出口退稅的全流程
我們是租別人廠房使用的,是承租房,需要交一些房產(chǎn)稅之類的嗎?如果不交房產(chǎn)稅,需要交其他的稅嗎?


區(qū)分不出來
大體的能分出來嗎 分不出來都做福利費(fèi)
要有采購發(fā)票才可以做成本吧
得有發(fā)票才可以抵扣所得稅,沒有發(fā)票抵扣不了的
向農(nóng)戶手中采購,自己去開發(fā)票嗎?
開收購發(fā)票你稅務(wù)局同意才可以 他們是自產(chǎn)自銷的才行
那我們采購廚房用具都算福利費(fèi)嗎?
你好 對的 是這么做的
我們籌建期間主要是用來接待呀
那就招待費(fèi) 那個多做那個
好的,謝謝老師。
不用客氣,工作愉快