21年22年的發(fā)票還有用,可以做成本,稅前扣除
21年12月進(jìn)項(xiàng)稅額有五萬(wàn),21年12月沒有開銷項(xiàng),那這可以抵扣的五萬(wàn),在22年可以抵嗎
21年的發(fā)票22年還可以沖紅嗎
21年發(fā)生的成本費(fèi)用,22年發(fā)票才開回來(lái),發(fā)票上有備注是21年的費(fèi)用,可以在22年入賬嗎
21年22年的發(fā)票還有用嗎?可以做成本嗎?可以抵扣嗎?
22年的成本票放在23年開的,22年可以抵扣這個(gè)成本嗎
老師,我公司是一般納稅人,現(xiàn)在要注銷了,發(fā)現(xiàn)賬上還有15萬(wàn)庫(kù)存怎么辦,實(shí)際沒有了,也沒有進(jìn)項(xiàng)了,怎么做分錄呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下有沒有做庫(kù)存的表格,一般怎么做出入庫(kù)存入?
如果一家集團(tuán)公司有十幾家子公司,合并報(bào)表是一家一家合并抵消的嗎?
老師,我想問(wèn)一下,如果生產(chǎn)型的出口退稅,比如說(shuō)他的出口退稅是10萬(wàn),但是本月留底稅額才8萬(wàn),有2萬(wàn)的出口稅額沒有抵完的2萬(wàn),是不是可以留到下個(gè)月再繼續(xù)抵還是直接就不能抵了
老師,小規(guī)模的小餐飲店的會(huì)計(jì)科目怎么設(shè)
轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)在企業(yè)所得稅中屬于視同銷售嗎?企業(yè)所得稅中權(quán)屬轉(zhuǎn)移一般視同銷售 轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)權(quán)屬也轉(zhuǎn)移了啊該不該視同銷售呢
老師公司分別把酒店 跟 餐飲分別設(shè)立公司有什么優(yōu)勢(shì)?酒店跟餐飲稅率分別是多少?
什么職稱可以擔(dān)任會(huì)計(jì)主管,什么職稱可以擔(dān)任總會(huì)計(jì)師,哪一條法規(guī)
我們是外貿(mào)企業(yè) ,內(nèi)銷業(yè)務(wù),客戶跟我們談的樣品先打款,開票,樣品后期有大貨訂單,樣品免費(fèi),這個(gè)業(yè)務(wù)的樣品和大貨怎么寫分錄,稅務(wù)如何處理
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾?。?! 成本問(wèn)題總結(jié)我還沒有寫,老板叫我不要在系統(tǒng)里面取數(shù),那我在哪里取,難道叫其他部門做手工數(shù)據(jù)嗎?
可以做23年的成本嗎?
如果是專票可以抵扣嗎
可以做23年的成本,是專票可以抵扣
哦,可以把以前年度的放到23年度做成本,我以為不行
可以的,只要以前確實(shí)沒有做過(guò)賬,沒有稅前扣除
企業(yè)所得稅匯算不是當(dāng)年的嗎?
是匯算當(dāng)年的損益,不是指匯算當(dāng)年的發(fā)票
也就是說(shuō)當(dāng)年提供的發(fā)票就做匯算,沒有提供的可以就后面年度做成本再匯算是這個(gè)意思吧
當(dāng)年提供的發(fā)票就做匯算,沒有提供的可以就后面年度做成本再匯算
是的。