借:應(yīng)付職工薪酬 貸:利潤分配-未分配利潤
老師您好,我在2020年12月計(jì)提了年終,做賬借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-年終獎,在21年1月確認(rèn)年終獎總金額,沖減多計(jì)提年終獎,借:應(yīng)付職工薪酬-年終獎 貸:利潤分配-未分配利潤,請問我在21年2月將年終獎分配到各部門以及計(jì)提個稅,如何做賬呢?
老師,我21年12月份沒有計(jì)提年終獎,22年1月份發(fā)放了。那我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師,我們單位現(xiàn)在想發(fā)年終獎了,可是已經(jīng)報(bào)完個稅了,那么我們該如何把年終獎處理在2022年?
2022年的年中獎在2023年1月16日發(fā)放了,但是我在2022年12月份忘記計(jì)提了,但是在2023年1月份申報(bào)2022年12月份工資時又申報(bào)了這個年中獎,現(xiàn)在怎么處理
老師,2022年的年終獎金在22年沒計(jì)提,在23年1月發(fā)放了,2月忘申報(bào),3月才報(bào)全年一次性獎金?,F(xiàn)做賬怎么做,我要反結(jié)賬回到2022年12月計(jì)提呢?還是在2023年1月計(jì)提好
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
就這樣未分配利潤還做分錄嗎?
不需要再做分錄了哈
期末自動結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
還有就是我把個稅計(jì)提到營業(yè)稅金及附加里面去了應(yīng)該怎么沖減呀!個稅好像不計(jì)提吧
個稅是從工資中扣除
嗯呀關(guān)鍵是12月已經(jīng)計(jì)提了怎么辦呢?
原分錄沖減就是了
可以在1月沖減嗎?
嗯嗯,可以在1月沖減的