沖銷該其他業(yè)務(wù)收入,直接按今年的業(yè)務(wù)處理與申報
老師11月份做錯一筆怎么調(diào)賬呢?之前做的借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸銷項稅,之前這筆做錯了,本來應(yīng)該做借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款
老師 我10月份申報納稅忘記報其他業(yè)務(wù)收入,借:庫存貸:其他業(yè)務(wù)收入 銷項,但是賬務(wù)處理已經(jīng)做了價稅分離,我這個月可以把上個10月份那筆沖掉嗎,在重新做這個月 做個價稅分離呢?或者怎么處理最為妥當(dāng)呢
老師早上好,我十二月做了個借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,沒有做銷項稅,申報稅時,也忘記做無票收入,三月又把票開出來了,這業(yè)務(wù)怎么調(diào)呢,
老師,你好。上月把預(yù)收賬款,做成了收入,分錄為借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:銷項稅額,已申報納稅,這個月應(yīng)該怎么調(diào)賬
之前沒有開票做未開票收入做賬借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費銷項稅,這個月開票出來了,怎么做賬?
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價,怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀?
之前財務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報,這次自己學(xué)習(xí)財務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實操,所以除了學(xué)習(xí)個稅實操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎。同時會不會影響退稅呢?
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計的嗎?
老師我想問一下,我失業(yè)一年,醫(yī)療保險斷檔,然后7月找到工作,我單位給我續(xù)上了醫(yī)療,顯示8月已經(jīng)繳費,但是我9月份查我的個人醫(yī)療,應(yīng)該打入個人的那比醫(yī)療錢,沒有到個人賬戶,怎么回事呢,現(xiàn)在個人的醫(yī)療余額還是零
老師,公司倉庫房租不給開票可以對公轉(zhuǎn)賬嗎?
請問老師,剛到一家減速器生產(chǎn)企業(yè),這家企業(yè)沒有正規(guī)的財務(wù)管理、庫房管理。請問作為一名會計怎樣從生產(chǎn)流程、出入庫管理、成本核算這幾部分抓起來。以什么方法快速的捋順?
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個稅23.43。實發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費,按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
借:未分配利潤
貸:預(yù)收賬款
貸預(yù)收,沒有看明白呀
沖銷該其他業(yè)務(wù)收入,按預(yù)收處理
今年3月開票,確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入,平預(yù)收
沖銷收入,是借收入,貸:未分配利潤嗎
未分配利潤是替代收入等損益類科目的