你好,借預(yù)收賬款負(fù)數(shù), 貸其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費銷項負(fù)數(shù)

老師11月份做錯一筆怎么調(diào)賬呢?之前做的借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸銷項稅,之前這筆做錯了,本來應(yīng)該做借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款
上月出了一筆借銀行存款298.64,貸其他業(yè)務(wù)收入281.74,貸應(yīng)交稅費-增值稅銷項稅額16.9。實際上這筆款不應(yīng)該做其他業(yè)務(wù)收入,那這個稅額應(yīng)該怎么沖。
老師好,7預(yù)收客戶貨款,分錄借:銀行存款,貸:預(yù)收貨款,8月出貨給客戶,當(dāng)作8月銷售收入,分錄預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入+銷項稅額,還需要單獨做一個分錄入賬分錄,借銀行存款,貸預(yù)收賬款嗎?不用吧
您好老師,我公司上個月收到疫情轉(zhuǎn)運款,掛賬其他應(yīng)付款,這個月付出去一部分成本費用,分錄是 收到疫情轉(zhuǎn)運款 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 支付 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 我需要把收入和成本調(diào)制其他業(yè)務(wù)收入怎么做分錄,謝謝!
老師早上好,我十二月做了個借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,沒有做銷項稅,申報稅時,也忘記做無票收入,三月又把票開出來了,這業(yè)務(wù)怎么調(diào)呢,
倉庫管理主要管什么,要做什么
增值稅專票聯(lián)分別是什么聯(lián),分幾聯(lián)
老師,賬務(wù)上做有憑證“轉(zhuǎn)出未交增值稅”,這個是以后需要交的增值稅,是嗎?
老師好:公司后面一批商品,錢由老板私人墊付,我的會計分錄是借庫存商品,貸應(yīng)付賬款—?我公司,等我從公賬轉(zhuǎn)錢給老板墊付款,做的分錄,借:應(yīng)付賬款—?公司,貸銀行存款,這樣做對嗎?
電腦賬怎么上傳單據(jù)(原始憑證)保存紙質(zhì)單據(jù)怎么處理
請問老師,公司購買筆記本電腦1.81臺可以一次性扣除嗎?
社保里面每月15的大病醫(yī)療是公司交還是個人交?
B選項也是錯的吧。不是金融負(fù)債嗎?為什么是金融資產(chǎn)
老師,企業(yè)所得稅的稅率是多少?
老師,差旅費包干制度有沒有規(guī)定哪些企業(yè)才能適用,差旅補貼稅前扣除這塊具體的稅務(wù)文件是哪號呢
那增值稅科目有影響嗎?
你好,有影響的,你需要申報負(fù)數(shù)
這樣要更正財務(wù)報表和增值稅報表嗎?
不需要更正的,你只需要申報負(fù)數(shù)就是了。
就是7月增值稅申報表申報負(fù)數(shù)嘛
對的,是的,是這么做的。