拿來送人的就可以入業(yè)務(wù)招待費(fèi)用
老師您好 請(qǐng)問購買的首飾金銀 可以入業(yè)務(wù)招待費(fèi)用嗎
您好,業(yè)務(wù)送客戶的黃金飾品,開票,記招待費(fèi)可以嗎?能入賬嗎
老師你好,請(qǐng)問單位購買的白酒,用于招待送禮的,記入科目銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待和管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待是都可以么?
老師:公司買的手機(jī)、金銀首飾、衣服送客戶可以入管理費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)入賬稅前扣除嗎?
老師您好,老板買金首飾送客戶,科目計(jì)入招待費(fèi)對(duì)吧,要給客戶報(bào)個(gè)稅嗎?
包工包料的安裝工程,開9%的稅票項(xiàng)目名稱怎么填
老師我問下,以公司名義買的車,車款有專票,保險(xiǎn)費(fèi)有專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?可以入固定資產(chǎn),保險(xiǎn)費(fèi)入管理費(fèi)用稅前抵扣嗎?
去年的專票今年能紅沖嗎
老師,稅務(wù)局發(fā)的通知(核實(shí)不動(dòng)產(chǎn)持有人上層股權(quán)架構(gòu)), 里面內(nèi)容是(書面寫清楚2020年至今是否有在直接成間接持有你公司的任一層級(jí)企業(yè)或個(gè)人發(fā)生股權(quán)變更的情況) 老師,這是什么意思啊
我公司24年6月份買了個(gè)機(jī)器,但是之前外賬會(huì)計(jì)從來沒有計(jì)提折舊,我現(xiàn)在想從你25年4月份來分兩個(gè)季度補(bǔ)計(jì)提折舊,這個(gè)具體的分錄應(yīng)該怎么寫,原值是16萬,分8年計(jì)提,殘值是百分之五,算出來每個(gè)月折舊是1583.33元,具體怎么做分錄啊
老師,請(qǐng)問一下專利轉(zhuǎn)讓費(fèi)是不是免稅的吖? 就是我們收到一筆款項(xiàng),備注專利轉(zhuǎn)讓費(fèi)的,那我們開票需要繳納增值稅,或者企業(yè)所得稅還是其他稅的嘛
可以把自己的車租給自己注冊(cè)的個(gè)體戶嗎?具體要怎么做?
這個(gè)月報(bào)個(gè)稅到多少號(hào)
你好,老師,沖減了去年的多做的工資費(fèi)用,調(diào)整去年的資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤數(shù)和利潤表對(duì)吧
你好,請(qǐng)問一年?duì)I業(yè)收入5600萬左右,應(yīng)付賬款應(yīng)該有多少余額算比較正常啊,我們賬上應(yīng)付是負(fù)數(shù),預(yù)付的多很多也沒開發(fā)票過來,我們要填給客戶填多少比較合理
請(qǐng)問這個(gè)要代繳個(gè)稅嗎
是的,按偶然所得代扣代繳
這個(gè)正常企業(yè)入賬都會(huì)做這個(gè)個(gè)稅申報(bào)嗎
是的,要給申報(bào)個(gè)稅的
這個(gè)之前都沒有報(bào)過怎么搞啊
要么補(bǔ)申報(bào),要么就不管了,等以后查到再說
哎 行吧 是不是這樣的發(fā)票最好不要入賬
是的,最好不要入賬的
老師 如果是買的是購物卡 跟這樣情況一樣嗎
是的,是買的是購物卡 跟這樣情況一樣
如果是發(fā)給員工做福利的話 是不是要算入工資中 申報(bào)個(gè)稅
是的,發(fā)給員工做福利的話 是要算入工資中 申報(bào)個(gè)稅