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老師你好,我去年買了一臺機器單,是這個機器,買回來就直接加工的,我就有了進項發(fā)票,就是長期分攤費用,應(yīng)交進項稅,應(yīng)付某某公司,但是我沒有折舊,現(xiàn)在我已經(jīng)供完了,那我現(xiàn)在怎么計提這個固定資產(chǎn)折舊后面要交什么費用嗎?

2023-03-27 07:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-27 07:44

您好,您是買的設(shè)備還是加工服務(wù)?

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齊紅老師 解答 2023-03-27 07:44

您好,供完了是什么意思

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快賬用戶3398 追問 2023-03-27 07:44

老師你好,我購買的是一臺設(shè)備,直接回來就加工了,是一個機器,不完意思說買這臺機器我要分期付款的,已經(jīng)供了21期

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齊紅老師 解答 2023-03-27 07:46

您好,那您取得資產(chǎn)當時按現(xiàn)值入賬開始計提折舊

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快賬用戶3398 追問 2023-03-27 07:48

我當時只做了一個進項的分錄,就是借長期分攤費用,應(yīng)交項增值稅進項稅,應(yīng)付某某公司。我想我機器已經(jīng)供完了,我現(xiàn)在想直接做個計提折舊

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齊紅老師 解答 2023-03-27 07:48

您好,那您的入賬分錄錯誤

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快賬用戶3398 追問 2023-03-27 07:50

老師你好,我當時就做了這個分錄,我等供氣供完之后我就一次性折舊,那我現(xiàn)在該怎么去做分錄呢?

老師你好,我當時就做了這個分錄,我等供氣供完之后我就一次性折舊,那我現(xiàn)在該怎么去做分錄呢?
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齊紅老師 解答 2023-03-27 08:11

您好,入賬根據(jù)合同金額以及付款現(xiàn)值,借固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,未確認融資費用,貸長期應(yīng)付款

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快賬用戶3398 追問 2023-03-27 08:13

那我現(xiàn)在這樣子寫了,那我現(xiàn)在該怎么辦?機器也供完了

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齊紅老師 解答 2023-03-27 08:36

您好,1紅字沖回錯誤分錄,2按正確分錄補記,3補計提折舊

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快賬用戶3398 追問 2023-03-27 09:22

那我要做三筆分錄,一共的話支付是163萬,第1筆下你那個補增錯誤分錄第2筆的話,調(diào)整分錄那第3筆,固定資產(chǎn)163萬,具體折舊163萬

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齊紅老師 解答 2023-03-27 09:28

您好,會計折舊按使用期間計算,沒有一次性計提折舊

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快賬用戶3398 追問 2023-03-27 10:27

那我現(xiàn)在該怎么弄呢?,在金蝶里面做一個固定資產(chǎn)增加表嗎,

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齊紅老師 解答 2023-03-27 10:49

您好,是的,需要在金蝶里面做一個固定資產(chǎn)增加表

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您好,您是買的設(shè)備還是加工服務(wù)?
2023-03-27
您好,是的,金蝶固定資產(chǎn)添加卡片,折舊從固定資產(chǎn)模塊自動拋轉(zhuǎn)到總賬模塊
2023-04-02
您好,正在給您回復(fù)
2023-07-27
要解決“其他應(yīng)付款-待轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)”科目一直掛賬的問題,可以進行如下調(diào)賬處理: 借:其他應(yīng)付款-待轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 65,517.25 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 65,517.25 因為之前做賬時將可抵扣的進項稅計入了“其他應(yīng)付款-待轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)”,現(xiàn)在發(fā)票已開齊,需要將其調(diào)整到正確的科目“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)”中。 同時,建議檢查一下之前的會計處理是否正確。在固定資產(chǎn)的相關(guān)會計處理中,一般是在預(yù)付設(shè)備款時,借記“預(yù)付賬款”等科目,而在達到預(yù)定可使用狀態(tài)暫估入賬時并不確認進項稅,待收到發(fā)票后再借記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)”。如果之前的會計處理存在差錯,也應(yīng)一并進行更正。
2024-07-17
你好!不需要調(diào)回,按發(fā)票金額調(diào)整剩余年限折舊額
2021-01-04
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