您好,綜合所得和經(jīng)營(yíng)所得是應(yīng)納稅所得額30%限額內(nèi)扣除
用10÷(1-30%)×25%=3.57,老師這道題目理解不了,哎,這道題目的抵免限額是應(yīng)該是境外的稅前所得,那這里是稅后所得,那是不是應(yīng)該還原成稅前所得,用10萬(wàn)除以(1-30%)然后再乘以我國(guó)的這個(gè)稅率,那這里為什么是稅后的所得,加上已繳納的企業(yè)所得稅來(lái)當(dāng)?shù)膩?lái)作為稅前所得呢?
老師,下面這個(gè)例子的應(yīng)納稅所得額100是怎么算的 納稅人張某同時(shí)經(jīng)營(yíng)個(gè)體工商戶A和個(gè)體工商戶B,年應(yīng)納稅所得額分別為80萬(wàn)元和50萬(wàn)元,那么張某在年度匯總納稅申報(bào)時(shí),可以享受減半征收個(gè)人所得稅政策的應(yīng)納稅所得額為100萬(wàn)元。
這個(gè)個(gè)稅的30%應(yīng)當(dāng)是綜合所得,當(dāng)年經(jīng)營(yíng)所得,應(yīng)納稅所得額,老師舉的這個(gè)例子,扣除的這個(gè),30%不應(yīng)該是用100乘以30%吧,這個(gè)100又不是綜合所得,和當(dāng)年經(jīng)營(yíng)所得的應(yīng)納稅所得額,應(yīng)當(dāng)是分類所得里面的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓吧?這個(gè)例子列的是不是不太恰當(dāng)呀?
老師關(guān)于這個(gè)境外內(nèi)經(jīng)營(yíng)所得抵免限額為何跟之前境內(nèi)外綜合所得抵免限額,算這個(gè)比例值分母分子不一樣。綜合所得抵免限額,是綜合所得應(yīng)納稅所得額*(境外綜合所得收入額)/(境內(nèi)外綜合所得收入額總和)。而這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得為是用應(yīng)納稅稅額來(lái)計(jì)算限額,另外他用的比例也很奇怪,用的是境外經(jīng)營(yíng)所得/(境內(nèi)外綜合所得扣除可以扣除費(fèi)用后余額作為分母)這里的分母怎么不境外內(nèi)未扣除費(fèi)用后的總和?
老師,如果是遞延所得稅負(fù)債,計(jì)算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候,是要調(diào)減這個(gè)差異是吧,比如利潤(rùn)是3000,應(yīng)納稅所得額差異是50,當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額就是3000-50是吧?遞延所得稅資產(chǎn)反之,加上是吧
老師,您好!從個(gè)人手里購(gòu)買的生鮮可以開具收購(gòu)發(fā)票嗎?生鮮是自產(chǎn)自銷的
老師好!麻煩幫我理一下:1小張有A個(gè)體營(yíng)業(yè)執(zhí)照是便利店的(便利店現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)但沒(méi)用公賬)。2小張小王合伙用A個(gè)體租了個(gè)景區(qū)店鋪?zhàn)霾惋?,甲方要求必須用公賬轉(zhuǎn)租金。3小王用該景區(qū)商鋪(實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址),新注冊(cè)了B個(gè)體營(yíng)業(yè)執(zhí)照。B個(gè)體又不想開公戶。然后他們的營(yíng)業(yè)額淡季每天4千左右,旺季的話可能就更多。 我們現(xiàn)在的想法是:1.用小張的A個(gè)體收外擺小吃的營(yíng)業(yè)收入。2.用我的銀行卡或B個(gè)體法人銀行卡收主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,支出費(fèi)用,方便付款。3.如果員工買社保直接用小張的A個(gè)體可以不?4.目前A個(gè)體已開公戶,但沒(méi)稅務(wù)備案,如果不備案有沒(méi)有影響?備案了就要交稅,會(huì)不會(huì)查賬?5.B個(gè)體不備案不開公戶,有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?
租婚慶公司的拱門,條幅這些怎么做賬?
老師,倉(cāng)庫(kù)放的石灰桶,防潮用的。記入什么科目??
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民辦非企業(yè)培訓(xùn)費(fèi)收入,這個(gè)怎么界定哪些屬于業(yè)務(wù)活動(dòng)成本,哪些屬于管理費(fèi)用,請(qǐng)舉例說(shuō)一下,只有管理費(fèi)用。沒(méi)有業(yè)務(wù)活動(dòng)成本可以嗎?
老師好,我想咨詢一個(gè)問(wèn)題,就是我公司想聘請(qǐng)保潔團(tuán)隊(duì)做開荒保潔,但是由于人家是干完活當(dāng)天就要結(jié)工資,而我司付款流程審批特別慢,根本來(lái)不及?,F(xiàn)在是由我司的某一個(gè)員工個(gè)人墊付5萬(wàn)左右。然后由對(duì)方給我司開過(guò)來(lái)發(fā)票(稅目保潔服務(wù)),然后我司走付款流程可以么? 也就是說(shuō),我司最后付款流程里付款是給的員工,然后后附上對(duì)方公司開的發(fā)票。
這些都是紅沖和負(fù)數(shù)發(fā)票,這要入賬么?我不明白本月開票為什么還是有金額?而且總共開了一張藍(lán)字發(fā)票怎么開出那么多紅字發(fā)票?
利潤(rùn)表里面的稅金及附加怎么計(jì)算出來(lái)的有公式嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師收廢舊塑料反向開票會(huì)計(jì)分錄
您好,題目具體例子是?