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公司和香港公司簽訂一份技術(shù)服務(wù)出口合同,還有一部分貨物,款由香港方付匯,但貨物收貨地址是國內(nèi)。 這種操作合規(guī)么。 香港那邊付匯需要形式發(fā)票,我除了開形式發(fā)票給他,國內(nèi)我公司是不是還應(yīng)該開一個免稅的發(fā)票。
收取香港的技術(shù)服務(wù)費,需要向稅務(wù)局做備案申請和申報嗎?需要向稅務(wù)局提交什么備案資料呢?
國內(nèi)公司在香港購買技術(shù)服務(wù),需要代扣代繳稅費嗎?
國內(nèi)公司向香港公司提供技術(shù)服務(wù)費,需要什么資料還是流程方可收到香港公司的技術(shù)服務(wù)費?
香港公司(東亞銀行)美元轉(zhuǎn)給國內(nèi)公司美元!國內(nèi)公司開通了外匯戶(國內(nèi)公司是一般納稅人。營業(yè)執(zhí)照上有貿(mào)易進口出和技術(shù)咨詢) 這個香港公司轉(zhuǎn)賬給國內(nèi)公司,這個相當(dāng)于國內(nèi)公司提供香港公司咨詢服務(wù)了。(有簽合同)那么國內(nèi)公司收到這個款項后怎么做賬,國內(nèi)公司賬務(wù)處理牽扯到進出口嗎
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
您好,收取香港的技術(shù)服務(wù)費,需要向稅務(wù)局做備案申請和申報。要向稅務(wù)局提交備案資料,需要提交企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、交費單據(jù)、服務(wù)費合同、付款確認書、備案登記申請表等資料。