同學(xué)你好 這個(gè)需要的 資料看當(dāng)?shù)匾?/p>
請(qǐng)問深圳公司為香港公司提供亞馬遜代運(yùn)營(yíng)服務(wù),請(qǐng)問深圳公司需要在哪里備案,才能正常收外匯呢?需要去商務(wù)部做技術(shù)合同備案嗎? 稅務(wù)局上需要備案嗎?又在哪里備案呢
收取香港的技術(shù)服務(wù)費(fèi),需要向稅務(wù)局做備案申請(qǐng)和申報(bào)嗎?需要向稅務(wù)局提交什么備案資料呢?
境內(nèi)公司向境外公司提供這類服務(wù),服務(wù)發(fā)生在境內(nèi)。 交易編碼:228039 其他技術(shù)服務(wù) 技術(shù)服務(wù)費(fèi) 交易附言:生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)費(fèi)(自動(dòng)化機(jī)器), 問題1:開具6%增值稅普通發(fā)票,是否按照這個(gè)金額申報(bào)繳納增值稅,會(huì)涉及到免抵退的問題嗎? 問題2:需要到稅局備案嗎,如需備案需要哪些資料。 問題3:外管局上需要做那些流程
老師,您好,我想咨詢下,我公司現(xiàn)在有個(gè)新業(yè)務(wù):給香港那邊做服務(wù)設(shè)計(jì)服務(wù),這個(gè)服務(wù)收入開了增值稅0%稅率的普通發(fā)票,可以申請(qǐng)退稅嗎?可以的話需要準(zhǔn)備哪些資料呢?謝謝!
請(qǐng)問一下,國(guó)內(nèi)企業(yè)向香港公司提供離岸外包服務(wù),需要報(bào)哪些稅?公司目前是小規(guī)模內(nèi)資企業(yè),需要辦什么資質(zhì),需要做哪些備案?
老師,請(qǐng)問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?,F(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
要代扣代繳增值稅,附加稅費(fèi),所得稅嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)需要的
增值稅,附加稅費(fèi),所得稅都要繳納嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 都要繳納的
增值稅按6%稅率,附加稅費(fèi)按12%,所得稅按10%繳納嗎?
同學(xué)你好 小微企業(yè)所得稅是100萬(wàn)以內(nèi)2.5%
境外單位也是享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)不享受的
增值稅按6%稅率,附加稅費(fèi)按12%,所得稅按10%繳納
同學(xué)你好 嗯 這樣繳納就可以
文化建設(shè)稅是怎么計(jì)算的?
同學(xué)你好 文化建設(shè)稅的應(yīng)繳費(fèi)額=計(jì)費(fèi)銷售額×3%
哪些屬于文化建設(shè)稅征稅范圍?
同學(xué)你好 根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)政策及征收管理問題的通知》(財(cái)稅〔2016〕25號(hào))第一條的規(guī)定:在中華人民共和國(guó)境內(nèi)提供廣告服務(wù)的廣告媒介單位和戶外廣告經(jīng)營(yíng)單位,應(yīng)按照本通知規(guī)定繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。 根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)政策及征收管理問題的補(bǔ)充通知》(財(cái)稅〔2016〕60號(hào))規(guī)定:在中華人民共和國(guó)境內(nèi)提供娛樂服務(wù)的單位和個(gè)人(以下稱繳納義務(wù)人),應(yīng)按照本通知以及《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)政策及征收管理問題的通知》(財(cái)稅〔2016〕25號(hào))的規(guī)定繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。