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之前會計(jì)做的有實(shí)收資本的期初余額,但是實(shí)際沒有實(shí)收資本,這筆分錄要怎么做才能沖了這筆期初都實(shí)收資本?

2023-03-24 11:42
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-24 11:43

同學(xué)你好 直接沖減就可以了 借實(shí)收資本 貸銀行存款

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快賬用戶4223 追問 2023-03-24 11:47

但是這樣的話,就涉及到銀行存款了,只是當(dāng)時(shí)會計(jì)為了試算平衡,錄了一個(gè)期初實(shí)收資本。

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齊紅老師 解答 2023-03-24 11:54

同學(xué)你好 這個(gè)不對呀 應(yīng)該用利潤分配未分配利潤調(diào)整平衡呀

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快賬用戶4223 追問 2023-03-24 11:55

所以,現(xiàn)在這筆該怎么做呢,放往來款里?

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齊紅老師 解答 2023-03-24 11:59

同學(xué)你好 期初數(shù)重新設(shè)置重新做

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快賬用戶4223 追問 2023-03-24 12:01

是2019年的,已經(jīng)到23年了,

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齊紅老師 解答 2023-03-24 12:09

同學(xué)你好 那你直接 按我開始說的

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快賬用戶4223 追問 2023-03-24 12:11

銀行存款沒這么多余額可以沖減

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齊紅老師 解答 2023-03-24 12:23

同學(xué)你好 那你轉(zhuǎn)利潤分配未分配利潤

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同學(xué)你好 直接沖減就可以了 借實(shí)收資本 貸銀行存款
2023-03-24
您好,分錄相同,金額紅字即可
2023-03-27
其他的科目余額都正確嗎?
2024-02-02
同學(xué)你好,你把原來的沖了,重新按正確的做
2024-06-22
可以的,查明原因就可以調(diào)整
2023-11-28
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