您好,沒錯的就是這么做賬的
老師,我們是商貿(mào)公司,一般納稅人,需要支付貨款的時候都是法人或者其他人把貨款轉(zhuǎn)進公賬,然后在從公賬轉(zhuǎn)到其他公司,然后在收到票,這三步是不是這樣做賬: 其他人轉(zhuǎn)賬: 借:銀行存款 貸:其他應付款-股東 公賬轉(zhuǎn)其他公司 借:應收賬款-客戶 貸:其他應付款-股東 收到票 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應收賬款-客戶
老師我們應收款打到私人賬戶然后私人賬戶又給公司。做帳是不是 借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應收款,借:其他應收款 貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅費—應交增值稅—銷項稅
老師求解: 小規(guī)模納稅人公司 給客戶代開電子普票后這樣做賬對嗎? 【給客戶開票后】: 借:應收賬款-xxx單位 貸:主營業(yè)務收入 貸: 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 【收到客戶貨付后】: 借:銀行存款 貸:應收賬款—xx單位 ———————————— 老板個人微信給供應商付款并收到發(fā)票,這樣做賬對嗎? 【給供應商付貨款后】: ?借:其他應收款—老板微信 貸:主營業(yè)務成本 ? 【老板把錢打進公賬后】: ?借:銀行存款 ?貸:其他應收款—老板微信
老師,請問一下,貨款不公對公,客戶把錢轉(zhuǎn)給股東,股東再轉(zhuǎn)到對公戶,這樣可以嗎? 借:應收賬款-客戶 貸:其他業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅 借:其他應收款-股東 貸:應收帳款-客戶, 借:銀行存款- 貸:其他應收款-股東,老師?這樣做分錄對嗎?
老師,請問一下以前做賬,開票出去,借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 ,現(xiàn)在老板補打銀行流水發(fā)現(xiàn)公戶收款了。現(xiàn)在流水做賬,借銀行存款 貸應收賬款 借應收賬款,貸其他應收款-法人 可以嗎?賬上沒有現(xiàn)金了。
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費?
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應該是其他應收款嗎
昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務打電話,財務不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎