您好,這樣偶爾出現(xiàn)這樣的情況是可以的。
公戶轉賬到股東和或出納私戶,可以做借:其他應收款——股東或出納 貸:銀行 然后再借:現(xiàn)金 貸其他應收款——股東或出納 嗎?
老師,我們是商貿公司,一般納稅人,需要支付貨款的時候都是法人或者其他人把貨款轉進公賬,然后在從公賬轉到其他公司,然后在收到票,這三步是不是這樣做賬: 其他人轉賬: 借:銀行存款 貸:其他應付款-股東 公賬轉其他公司 借:應收賬款-客戶 貸:其他應付款-股東 收到票 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應收賬款-客戶
老師,股東的錢轉實收資本時,分錄如下:借:銀行存款 貸:其他應收款-股東A 借:其他應收款-股東A 貸:實收資本 對嗎?
老師你好,請問之前做了,借:其他應收款,貸:實收資本。那么股東轉錢還款到公司賬戶我可以做:借:銀行存款,貸:其他應收款 嗎,對嗎
老師,請問一下,貨款不公對公,客戶把錢轉給股東,股東再轉到對公戶,這樣可以嗎? 借:應收賬款-客戶 貸:其他業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅 借:其他應收款-股東 貸:應收帳款-客戶, 借:銀行存款- 貸:其他應收款-股東,老師?這樣做分錄對嗎?
老師,我們公司名下賣車,貸款還有一部分,是公司法人貸款,法人需要先把剩余貸款付完,才能轉售,那法人剩余貸款還完,我是不是需要把法人還的這部分貸款給他用公戶轉過去,賣的車款需要打入公戶?
郭老師,民間非營利組織,發(fā)現(xiàn)前任財務多做了一筆收入,然后費用重復計算了這個現(xiàn)在怎么做呢跨年了現(xiàn)在怎么做賬
我去年12月支付一筆境外費用Api審核費,當時沒代扣代繳所得稅,在今天4月補交了稅款,今年匯算用調增嗎?
年底存貨盤虧,暫時放在待處理財產損益,但我看資產負債表中沒有這個科目,應該放在哪里?暫時不想入管理費用,不想進損益。
固定資產提折舊,如果設備需要安裝,是達到預定可使用狀態(tài)的下月提折舊,還是購入的下月提折舊呀?
老師你好,幫我看一下我的中級會計師的課程明年開課可以嗎?
為什么2025年2月10號,又退回兩件屬于非調整事項。
國家信息公示系統(tǒng),解散事由填寫時,公司股東會在6月決議解散,系統(tǒng)已經公示了,這個決議時間還能變更嗎?現(xiàn)在能成立清算組嗎?
老師 此題正確答案是B 但是為什么用24000除以6呢
老師,上年的憑證裝訂了,現(xiàn)在又補附件,直接付粘貼單后邊可以嗎?因為付粘貼單上得增加張數(shù)