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老師,請問一下,貨款不公對公,客戶把錢轉給股東,股東再轉到對公戶,這樣可以嗎? 借:應收賬款-客戶 貸:其他業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅 借:其他應收款-股東 貸:應收帳款-客戶, 借:銀行存款- 貸:其他應收款-股東,老師?這樣做分錄對嗎?

2024-03-28 16:34
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-28 16:38

您好,這樣偶爾出現(xiàn)這樣的情況是可以的。

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您好,這樣偶爾出現(xiàn)這樣的情況是可以的。
2024-03-28
你好 ;? ? 借其他應收款-股東貸銀行存款。 報銷 :借管理費用貸其他應收款-股東即可??
2021-09-14
可以的,沒有問題的
2020-11-16
你好,直接借銀行存款,貸實收資本就可以了。
2023-05-09
您好, 您這兩筆分錄是正確的,可以這樣做
2020-09-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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