你好 正常情況下,是這樣計(jì)算的
某工業(yè)企業(yè)為一般納稅人,本月實(shí)現(xiàn)不含稅的產(chǎn)品銷售收入40 000元;本月購(gòu)進(jìn)材料的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額2 000元,上月未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額500元。計(jì)算:(1)本月增值稅的銷項(xiàng)稅額;(2)本月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)本月應(yīng)繳納的增值稅額。(注:增值稅稅率13%)
某小企業(yè)本月銷項(xiàng)稅額85,890元,進(jìn)項(xiàng)稅額51,550元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1250元,要求計(jì)算小企業(yè)本月應(yīng)交納的增值稅,如果還有上月尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額1500元,則本月應(yīng)交納的增值稅又是多少
老師,是不是,每個(gè)月的增值稅是,本月的銷項(xiàng)稅額-本月的進(jìn)項(xiàng)稅額,就是本月要繳納的增值稅?
老師,咨詢個(gè)問題,上個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)稅留抵,不需要繳納增值稅也就沒有結(jié)轉(zhuǎn),本月有銷項(xiàng),有進(jìn)項(xiàng),本月進(jìn)項(xiàng)加上之前留抵的進(jìn)項(xiàng)還需要繳納增值稅,那么我本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,本月進(jìn)項(xiàng)和之前留抵的進(jìn)項(xiàng)加一起結(jié)轉(zhuǎn)么?還是說之前留抵的進(jìn)項(xiàng)單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,上月進(jìn)項(xiàng)稅額高于銷項(xiàng)稅額,本月不需要繳納增值稅,是吧?多出部分,下月申報(bào)時(shí),自動(dòng)抵扣次月的銷項(xiàng)嗎?
老師,甲會(huì)計(jì)兼職6個(gè)單位會(huì)計(jì)(4個(gè)工作量大,集團(tuán)40個(gè)網(wǎng)銀頓復(fù)核,)甲會(huì)計(jì)可以向經(jīng)理反映忙不急嗎?
老師股權(quán)變更選哪個(gè)不交稅謝謝
老師好,我們股東自愿放棄自己持有股份,原本擔(dān)任公司監(jiān)事一職,工商變更需要哪些手續(xù),我要準(zhǔn)備哪些資料
老師,請(qǐng)問公司名下有房產(chǎn)通過增資和減資的方式,換成另外一個(gè)股東。是不是這個(gè)房產(chǎn)就會(huì)是新股東的了?
企業(yè)所得稅匯算中投資性房地產(chǎn)要填入固定資產(chǎn)表中房屋建筑物中嗎?
注冊(cè)一個(gè)空殼公司,只繳納社保,如何做賬
您好!老師麻煩問一下我們公司是水上運(yùn)輸企業(yè),船舶折舊我直接進(jìn)的是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,那企業(yè)所得稅年報(bào)資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)用中我就不應(yīng)該在填折舊就餓,我們2024年折舊9006454.32元
老師 我公司給別的單位干五個(gè)工程 他們給的預(yù)付款可以一筆匯過來嗎
老師,去年的費(fèi)用掛錯(cuò)了,要沖掉,損溢類科目用哪個(gè)?
老師,我們是有限合伙企業(yè),對(duì)一家公司以增資形式投資700萬(wàn),占股41% 做賬作為長(zhǎng)期股權(quán)投資了,但我們投資起是3年,3年后被投資公司需經(jīng)第三方或大股東回購(gòu)這部分股份,在投資這3年要按7.5%/年付我們投資收益,這種業(yè)務(wù)做長(zhǎng)期股權(quán)投資對(duì)嗎?合同需要繳納印花稅嗎?投資收益需要繳納增值稅嗎?
你說的不正常是啥
比如,前一段時(shí)間,國(guó)家給了優(yōu)惠政策,增值稅可以緩繳