同學(xué)你好,本月應(yīng)交增值稅=85890-51550+1250=35590元。如果上月尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額1500元,則本月應(yīng)交增值稅=85890-51550+1250-1500=34090元。
某工業(yè)企業(yè)為一般納稅人,本月實(shí)現(xiàn)不含稅的產(chǎn)品銷售收入40 000元;本月購(gòu)進(jìn)材料的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額2 000元,上月未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額500元。計(jì)算:(1)本月增值稅的銷項(xiàng)稅額;(2)本月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)本月應(yīng)繳納的增值稅額。(注:增值稅稅率13%)
某小企業(yè)本月銷項(xiàng)稅額85,890元,進(jìn)項(xiàng)稅額51,550元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1250元,要求計(jì)算小企業(yè)本月應(yīng)交納的增值稅,如果還有上月尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額1500元,則本月應(yīng)交納的增值稅又是多少
某小企業(yè)本月銷項(xiàng)稅額85,890元,進(jìn)項(xiàng)稅額51,550元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1250元,要求計(jì)算小企業(yè)本月應(yīng)交納的增值稅,如果還有上月尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額1500元,則本月應(yīng)交納的增值稅又是多少
某小企業(yè)本月銷項(xiàng)稅額85,890元,進(jìn)項(xiàng)稅額51,550元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1250元,要求計(jì)算小企業(yè)本月應(yīng)交納的增值稅,如果還有上月尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額1500元,則本月應(yīng)交納的增值稅又是多少
某小企業(yè)本月銷項(xiàng)稅額85,890元,進(jìn)項(xiàng)稅額51,550元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1250元,要求計(jì)算小企業(yè)本月應(yīng)交納的增值稅,如果還有上月尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額1500元,則本月應(yīng)交納的增值稅又是多少
勞務(wù)派遣公司開具一張發(fā)票給我,發(fā)票包含勞務(wù)費(fèi),社保費(fèi),實(shí)際支付的工資,我該咋記帳
老師,請(qǐng)問下教育稅附加和地方教育費(fèi)附加,在符合什么政策下可以減免,一般納稅人公司
老師,我們是酒店餐飲購(gòu)買的食材要計(jì)入原材料核算再結(jié)成本嗎?還是直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呀?
老師,酒店餐飲購(gòu)買的海鮮等食材是計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?原材料還是庫(kù)存商品?計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目比較合適?
財(cái)務(wù)年報(bào)表,利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表開始和結(jié)束日期怎么選擇
老師你好,請(qǐng)問跨年紅沖的銷售發(fā)票怎么做分錄,是不是要用以前年度損益調(diào)整
你好老師,我們老板有個(gè)商貿(mào)公司,一直沒有經(jīng)營(yíng),都是零申報(bào)的,現(xiàn)在開始有業(yè)務(wù)了,我今天發(fā)現(xiàn)之前這2023年有兩張費(fèi)用票,和2021有一張費(fèi)用票,都沒有做賬,現(xiàn)在還需要補(bǔ)嗎?
老師您好北京公司健身房,需要賣飲料和紅牛,紅牛不是屬于保健食品嗎,普通飲料不是屬于食品銷售預(yù)包裝食品嗎,老師那做食品銷售預(yù)包裝食品備案表的里有保健食品嗎,還是保健食品需要單獨(dú)添加到經(jīng)營(yíng)范圍里
老師,工商年報(bào)社保單位繳費(fèi)基數(shù)和本期實(shí)際繳費(fèi)金額怎么取數(shù)?不包含個(gè)人部分對(duì)吧?
現(xiàn)全職任職一家公司財(cái)務(wù),老板想讓我負(fù)責(zé)另一家無關(guān)聯(lián)關(guān)系公司的財(cái)務(wù)工作,對(duì)應(yīng)的工資800元,請(qǐng)問需要怎么合規(guī)化