1,40000*13%=5200 2,2000%2B500=2500 3,5200-2500=2700 您好,請參考上述解答過程
A廠為增值稅一般納稅人(增值稅率13%),201×年銷售商品共計(jì)收入800 000元(不含稅收入)。當(dāng)月購入生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅價款300 000元,增值稅39000元;從國外進(jìn)口原材料一批,取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的增值稅40 000元。要求計(jì)算: (1)銷項(xiàng)稅額(2)進(jìn)項(xiàng)稅額(3)應(yīng)納增值稅稅額
某工業(yè)企業(yè)為一般納稅人,本月實(shí)現(xiàn)不含稅的產(chǎn)品銷售收入40 000元;本月購進(jìn)材料的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額2 000元,上月未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額500元。計(jì)算:(1)本月增值稅的銷項(xiàng)稅額;(2)本月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)本月應(yīng)繳納的增值稅額。(注:增值稅稅率13%)
1.增值稅一般納稅人本月發(fā)生銷售,開具的專用發(fā)票的注明的銷售額為1000元,增值稅稅率為9%,求增值稅額。若增值稅稅率為13%,求增值稅額。 2.增值稅小規(guī)模納稅人本月發(fā)生銷售,含稅銷售額為103元,增值稅征收率為3%,求增值稅額。求增值稅額。 3.增值稅一般納稅人從農(nóng)民手中購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)用于生產(chǎn)適用13%稅率的貨物,支付價款200元,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票。計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 4.從企業(yè)購進(jìn)原材料用于生產(chǎn),支付價款100元,取得增值稅專用發(fā)票。計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 已知當(dāng)月的銷售額為500元,求銷項(xiàng)稅額及增值稅額。
某服裝廠為增值稅一般納稅人,2022年4月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售童裝,開具的增值稅專用發(fā)票上注明價款為4800元。(2)銷售西裝,收取價稅合計(jì)金額35000元,另收取包裝費(fèi)5600元,開具增值稅普通發(fā)票。(3)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購進(jìn)生產(chǎn)用原材料A,取得增值稅普通發(fā)票,注明價款為5000元;從某增值稅一般納稅人處購進(jìn)生產(chǎn)用原材料8,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款為65500元。(4)本年3月購入的一批原材料(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)因管理不善被盜,該批原材料的賬面成本為4680元。已知貨物的增值稅棁稅率是13%,上述增值稅專用發(fā)票的抵扣聯(lián)均已經(jīng)過認(rèn)證。要求:(1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)的銷項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算業(yè)務(wù)(2)的銷項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算業(yè)務(wù)(3)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。((4)計(jì)算業(yè)務(wù)(4)應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。(5)計(jì)算該服裝廠本月應(yīng)繳納的增值稅。
資料二:一般納稅人計(jì)算本月應(yīng)納增值稅稅額通常采用一般計(jì)稅方法,也稱購進(jìn)扣稅法。華聯(lián)公司2021年11月銷售自產(chǎn)產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票價款50000元,稅額6500元,同時收取包裝費(fèi)為2260元:購進(jìn)原材料取得增值稅專用票上注明的價款20000元,稅額2600元。華聯(lián)公司適用的增值稅稅率為13%。要求2:(1)請問某公司本月應(yīng)繳納的增值稅是多少?請分別計(jì)算出銷項(xiàng)稅額和可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額并計(jì)算出本月應(yīng)納稅額。
請問,這個月費(fèi)用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實(shí)繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認(rèn)繳10萬,實(shí)繳為0,季報的資產(chǎn)負(fù)債表上可以填10萬嗎?填了沒有交印花稅怎么辦?工商年報上也填10萬可以嗎?
你好,請問資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬元,是什么原因?
老師,做了一筆無票收入,然后又給對方開發(fā)票了怎么做賬呢?
初級會計(jì)考經(jīng)濟(jì)法的時候,各種稅率(如城市維護(hù)建設(shè)稅,職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi))會不會在題目中給出?
老師,您好,2023年匯算清繳申報有填固定資產(chǎn)一次性扣除,2024年匯算清繳不打算做固定資產(chǎn)一次性扣除了,我應(yīng)該怎樣沖銷2023年填報的一次性扣除數(shù)?
老師個體戶C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會匯算清繳后,需要補(bǔ)稅,在5月份通過以前年度損益調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不一致了,我需要調(diào)整稅務(wù)局網(wǎng)站2024年的報表嗎?如果不調(diào)整,我2025年申報的報表是不是不對了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會計(jì)憑證的采購多半沒有合同和付款申請單,銷售也是一樣沒有合同,出庫單入庫單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說了跟對方公司簽合同蓋章留底,但老板沒有簽回蓋章的合同就收貨款銷售了,去年沒有合同的都因?yàn)楣┴泦栴}鬧掰了,這個怎么處理啊