只要匯算前實(shí)際發(fā)放了剩余的1萬(wàn),就不用調(diào)增
老師好,企業(yè)21年底計(jì)提利息支出100萬(wàn)元,22年2月份,又把計(jì)提利息100萬(wàn)沖減了,請(qǐng)問匯算清繳這個(gè)計(jì)提的利息是否需要調(diào)增呢?如果調(diào)增的話,那明年匯算清繳是不是又要調(diào)減呢?謝謝
老師,本年匯算清繳中職工薪酬調(diào)整:21年計(jì)提10要,22年1月沖銷計(jì)提了3萬(wàn),實(shí)發(fā)5要。老師在匯算清繳的表中:我在賬載中寫7萬(wàn)還是10萬(wàn)?稅收寫5萬(wàn),調(diào)增2萬(wàn)。
老師,我22年12月計(jì)提了年終獎(jiǎng)3萬(wàn),實(shí)際1月只發(fā)了2萬(wàn),那我匯算清繳申報(bào)還要納稅調(diào)增1萬(wàn),能否不調(diào),直接沖減23年的費(fèi)用,否則23年匯算清繳又要調(diào)減1萬(wàn)?
老師,早上好。匯算清繳 22年11月的工資2萬(wàn),在23年1月份預(yù)提發(fā)放的。在23年1月的會(huì)計(jì)賬上。 22年有無(wú)票支出2萬(wàn)元。 現(xiàn)在做22年匯算清繳,可不可以直接對(duì)沖了。不做納稅調(diào)整。 如果需要調(diào)整,應(yīng)該如何做分錄
老師,現(xiàn)在做匯算清繳,A105050工資薪酬支出表,想問12月的工資及年終獎(jiǎng)都是計(jì)提數(shù)與實(shí)發(fā)有差距,比如我年終獎(jiǎng)工資一起計(jì)提10萬(wàn),實(shí)際后面發(fā)放是11萬(wàn),那我"實(shí)際發(fā)生額"欄12月算11萬(wàn)還是10萬(wàn)。如果我按12萬(wàn),23年調(diào)減1萬(wàn),那我申報(bào)24年時(shí)我又得調(diào)增1萬(wàn)。這樣是不是很麻煩
老師,就是手撕定額發(fā)票5元面值的,存根聯(lián)丟了9本,一定要去國(guó)稅繳銷么,一定要去國(guó)稅繳銷么,稅都是按照無(wú)票收入早就報(bào)掉了
老師我們公司是一般納稅人,問一下老師專票和普票怎么換算呢?
老師還有一個(gè)問題農(nóng)民合作社二次分紅剩余盈余需要繳納個(gè)人所得稅,那個(gè)稅由合作社自行申報(bào)交稅嗎
老師 房企賣房,一般納稅人,一般方法,減地款,為啥不減地稅算土增的時(shí)候就扣了地稅,想知道原理
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則怎么辯別,有什么不同
小規(guī)模交增值稅是1%交嗎?如果一個(gè)季度我們開票金額是20萬(wàn),是不是應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入?如果開票金額是35萬(wàn),應(yīng)交增值稅就不轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了?
你好,老師。我們是通訊行業(yè)的經(jīng)銷商。廠家那邊有個(gè)業(yè)務(wù)辦業(yè)務(wù)送話費(fèi)的活動(dòng)。話費(fèi)是我們先墊付給客戶那邊充值進(jìn)去,這個(gè)就產(chǎn)生了成本。但是廠家開增值稅電子普通發(fā)票項(xiàng)目有預(yù)付卡。我這邊這個(gè)發(fā)票能稅前扣除嗎?
小規(guī)模交增值稅是按1 %交是嗎?
怎么申報(bào),1-6月工資5000元社保也是按照基數(shù)繳納 ,7月往后6000但是現(xiàn)在還是按5000申報(bào)社?;鶖?shù)繳納的,這個(gè)需要怎么調(diào)整,怎么在電子稅務(wù)局申報(bào)
老師請(qǐng)問一下我們公司準(zhǔn)備實(shí)收資本實(shí)繳,但是老板沒有這么多錢,只有過橋,那這個(gè)后邊掛那么大的往來(lái),有沒有什么辦法可以處理呀,還是我想問一下老師,會(huì)計(jì)能解決成本問題,能解決企業(yè)缺發(fā)票的問題嗎,我們老板說(shuō)的,你是會(huì)計(jì),你是專業(yè)的,你來(lái)想辦法,搞得我都無(wú)語(yǔ)了
我是多計(jì)提了,不需要發(fā)這么多
直接沖減23年的費(fèi)用,可以的