租賃開(kāi)始日 借:使用權(quán)資產(chǎn) 租賃負(fù)債-未確認(rèn)融資費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(首付款或初始費(fèi)用開(kāi)具的增值稅專票稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(后續(xù)租金對(duì)應(yīng)的稅額) 貸:租賃負(fù)債-租賃付款額(含稅應(yīng)付租金總額) 銀行存款(首付款) 銀行存款(初始費(fèi)用) 分期支付租賃款 借:租賃負(fù)債-租賃付款額 貸:銀行存款 分期確認(rèn)融資費(fèi)用(按實(shí)際利率法計(jì)算) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:租賃負(fù)債-未確認(rèn)融資費(fèi)用 分期折舊 借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用等 貸:使用權(quán)資產(chǎn)累計(jì)折舊
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我公司租用了一個(gè)私人的汽車,已簽訂租賃合同,租用期三年3600元,一個(gè)月100元,那車主去代開(kāi)發(fā)票應(yīng)該是按照3600元這個(gè)金額開(kāi)哈,那么我公司財(cái)務(wù)做賬時(shí)這筆費(fèi)用是要一次性計(jì)提還是每月計(jì)提100元這樣啊,還麻煩老師提供一下具體的分錄,謝謝
老師好,現(xiàn)在印花稅新政下,我司融資租賃設(shè)備(有設(shè)備購(gòu)買合同70萬(wàn),融資租賃合同租賃成本70萬(wàn),首付款14萬(wàn),租金總額595701元,承租人服務(wù)費(fèi)25900元),印花稅計(jì)稅依據(jù)是多少呢?謝謝老師我看印花稅新政里是這樣的:對(duì)開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)簽訂的融資租賃合同(含融資性售后回租),統(tǒng)一按照其所載明的租金總額依照“借款合同”稅目,按萬(wàn)分之零點(diǎn)五的稅率計(jì)稅貼花。
我司從a公司買入了固定資產(chǎn),合同是分期付款。前面已付了首付。后期都沒(méi)付。同時(shí)跟c公司簽訂了售后融資租賃,未收到c公司的貨款,同時(shí)每月向c公司支付租金,與c公司的合同寫出a公司是代理商。請(qǐng)問(wèn)這種操作有問(wèn)題嗎,賬務(wù)要怎么處理。麻煩老師講解一下謝謝
這是我簽訂的融資售后回組合同和收款,我是作為承租方,麻煩老師列一下具體分錄,謝謝
老師好!公司簽訂了融資租賃合同,承租方,我理解的是向金融機(jī)構(gòu)借款200萬(wàn)元,支付風(fēng)險(xiǎn)金10萬(wàn)元,每月付租金(利息+本金)6萬(wàn)元,收到發(fā)票:金融服務(wù)*售后回租租息一筆1萬(wàn)元,想知道怎么做賬務(wù)處理?謝謝!
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老師:客人要多開(kāi)2000元發(fā)票,我們要收多少個(gè)稅點(diǎn),要怎么算
老師,以前年度科目做錯(cuò)了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,收入,做成庫(kù)存現(xiàn)金
小規(guī)模納稅人是按月申報(bào),需要每月上傳財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
還是那個(gè)一般戶的問(wèn)題,我們開(kāi)這個(gè)戶目的是為了和另外一個(gè)子公司座位專用的資金往來(lái)賬戶使用,但是當(dāng)時(shí)那個(gè)子公司還沒(méi)成立,但各項(xiàng)業(yè)務(wù)已經(jīng)在開(kāi)展中了,然后和我們單位合作成立這個(gè)子公司的企業(yè)先行投入了5w作為備用金,然后我這邊做賬就是做到了往來(lái),走的其他應(yīng)付款,然后月初走了兩筆賬買的辦公用品,做賬就是對(duì)沖其他應(yīng)付,現(xiàn)在的問(wèn)題是,因?yàn)橘I東西付錢從我們這里走的款,等于說(shuō)我們單位做賬,不太合適,就讓他們先墊付或者先掛著,等開(kāi)了戶再轉(zhuǎn)賬,前幾天催的不行了要付賬,商量之后是說(shuō)取現(xiàn)1w先墊著,我就是前兩天問(wèn)的那個(gè)問(wèn)題嘛,但是發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付整不平了,做到其他應(yīng)收的話,一般戶也是少了錢的, 這種情況下應(yīng)該咋辦呀老師
請(qǐng)問(wèn)完稅憑證怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)?稅務(wù)系統(tǒng)里有嗎?還是拿著完稅憑證去稅局抵扣?
收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,可以反向開(kāi)具銷售發(fā)票和購(gòu)進(jìn)發(fā)票,在稅務(wù)系統(tǒng)哪里開(kāi)具?
你好 請(qǐng)問(wèn) 開(kāi)的餐飲服務(wù)費(fèi)發(fā)票是專票 能不在電子稅務(wù)局里進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證 直接走費(fèi)用嗎?
老師,現(xiàn)在有一家銷售公司(資質(zhì)理論上是健全的)想和我們公司合作。方式是預(yù)付款方式,每天給我們公司賬上打款(10-100萬(wàn)或者500-1000不等),給我們公司一個(gè)銷售公司的收款碼支持線下收款。然后計(jì)劃在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)給我們公司打宣傳(通過(guò)網(wǎng)絡(luò)訂單來(lái)的客戶線上收款直接到銷售公司賬戶) 因?yàn)槭菍?duì)公打款每個(gè)月3次對(duì)賬,對(duì)賬之后我們公司要給銷售公司開(kāi)對(duì)公發(fā)票(13%稅點(diǎn)) 這有什么問(wèn)題嗎?
老師,我們工程在外地,給甲方開(kāi)發(fā)票時(shí),需要開(kāi)外管證嗎?這個(gè)外地工程都涉及到什么事兒
老師,落地加工的賬務(wù)處理是怎樣的?和平常的加工行業(yè)一樣嗎?
融資租賃售后回租哦,金額能寫一下嗎
1)結(jié)轉(zhuǎn)出售固定資產(chǎn)成本 借:固定資產(chǎn)清理(賬面價(jià)值) 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)(原值) (2)出售該固定資產(chǎn)時(shí) 借:銀行存款 ? 貸:固定資產(chǎn)清理 遞延收益——未實(shí)現(xiàn)售后回租損益 (3)年末分?jǐn)偽磳?shí)現(xiàn)售后回租損益 比如:x年內(nèi)回租,每年的租金支付比率為20% 攤銷額=未實(shí)現(xiàn)售后回租損益*租金支付比率20% 借:遞延收益——未實(shí)現(xiàn)售后回租損益(攤銷額) 貸:管理費(fèi)用——折舊費(fèi) (4)年末支付租金 借:管理費(fèi)用——租賃費(fèi) 貸:銀行存款 金額按你們?nèi)谫Y總額、每期支付的租金填寫就可以
看著不太對(duì)頭,不涉及其他應(yīng)付款嗎,為啥會(huì)涉及固定資產(chǎn)清理,融資租賃售后租回承租方的會(huì)計(jì)處理
不是你們賣資產(chǎn)然后再買資產(chǎn)嗎?只是沒(méi)有轉(zhuǎn)移實(shí)物,買資產(chǎn)沒(méi)有給別人錢,確認(rèn)負(fù)債就可以了