借管理費(fèi)用、辦公費(fèi),貸銀行存款、營業(yè)外收入20。
老師,我們公司購買車子,對(duì)方給開的購車發(fā)票是11萬,然后有給我們優(yōu)惠,我們實(shí)際支付了8萬元,這個(gè)做銷售合同的話是做11萬還是8萬
老師,請(qǐng)問我們公司應(yīng)付100元,對(duì)方公司打九折給我們公司,對(duì)方開票(專用發(fā)票)過來90元,實(shí)際付款也90元。會(huì)計(jì)分錄是什么?
老師我們購買辦公用品,對(duì)方先給我們開具了7090的增值稅專用發(fā)票發(fā)票,但我們老板實(shí)際就付給對(duì)方7000元,該如何做賬呢
老師!我們公司買了辦公用品實(shí)際付款1665元,對(duì)方說優(yōu)惠20元給我們,但對(duì)方開了1685元的發(fā)票,這個(gè)怎么做做分錄?
老師,我們公司付給了對(duì)方收開發(fā)票的稅點(diǎn)900元,但對(duì)方不會(huì)給我們開這900元的的發(fā)票,那我這900元一直掛在應(yīng)付賬款借方,這個(gè)要怎么做平?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
他開的是專票,不含稅價(jià)1494.26 稅193.88
借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸銀行 營業(yè)外收入20。