同學你好,凈利潤/(1-25%)*25%就是所得稅,凈利潤+剛剛計算出來的所得稅+研發(fā)及運營費就是收入
老師,圖一是第二季度4-6月利潤表數(shù)據(jù),這樣是需要繳納所得稅13塊多的,但是圖二是1-6月累計利潤表,利潤是負數(shù)不需要繳納所得稅。因為我根據(jù)第二季度6月計提了所得稅費用,所以在1-6月利潤表里即使是利潤負數(shù),也帶出了第二季度的應交所得稅,這樣勾稽關(guān)系對么?
老師好!請問每年做得匯算清繳企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中的可彌補虧損明損數(shù)據(jù)(圖2紅色數(shù)據(jù))跟資產(chǎn)負債表中未分配利潤(圖1)數(shù)據(jù)有什么勾稽關(guān)系嗎?謝謝
老師,為啥我填企業(yè)所得稅匯算清繳時,根據(jù)利潤表填的,出來的稅不是零,是負數(shù),平時都有繳納企業(yè)所得稅
專業(yè)老師回答,根據(jù)圖怎么倒算出收入跟所得稅,使得凈利潤為表中的數(shù)據(jù)
老師,我把匯算清繳的所得稅申報表填完后,因為有納稅調(diào)整部分,所以利潤總額,所得稅費用什么的,凈利潤跟申報的財務報表不一樣(財務報表是根據(jù)做賬軟件填報的),還需要返回去修改申報的財務報表數(shù)據(jù)嗎?
老師,未開票收入怎么申報?
老師你好,招待費為需要發(fā)生額的允許扣除60%和最高不允許超過5千‰‰,請問我直接入賬的時候按60%入賬,如果也不超過千分之5,可不可以?到時候所得稅不調(diào)整。是否可以?還是必須按100%入賬,最后調(diào)整40%
采購工藝品出租出去,例如買了10萬的工藝品,租出去一個簽合同3年3萬,押金2萬,租出去一個一共收到5萬。這采購的10萬工藝品按開發(fā)票進來的次月折舊嗎?按幾年折舊?小規(guī)模申報增值稅按收到的3萬確認增值稅收入嗎?有限合伙企業(yè)個稅收入1個按1萬確認嗎?
A企業(yè)10月購買一套攝錄轉(zhuǎn)播專用車(屬于特種車輛),不含增值稅單價300萬元,當年已按會計規(guī)定計提折舊11萬元。企業(yè)所得稅應當如何納稅調(diào)整?折舊扣除?還是全額扣除?
公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),個人所得稅是否應由公司代扣代繳?能否提供法律或文件依據(jù)?
行政單位中臨時人員可以在發(fā)票上簽經(jīng)辦人員或者證明人員嗎?
課程沒看完馬上到期怎么緩存到手機里呢
沒看完快到期了怎么下載課程呢
老師,汽車行業(yè),就是賣商務車的公司,這個做外賬,是買什么財務軟件,比較好
公司對公賬戶提現(xiàn)大額現(xiàn)金用途怎么寫?需要什么資料