你好!這個(gè)不會(huì)啊。是一樣的
老師,一般納稅人月末是不是要這樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?繳稅的情況下?這樣就進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)全部沖平了,余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交未見交增值稅科目,然后再轉(zhuǎn)到未交增值稅,再用銀行付款就好了嗎?
賬上應(yīng)交稅費(fèi)與申報(bào)表不一致,查原因是因?yàn)?、有去年的罰滯納金以及社保費(fèi)用扣款做到了未交增值稅里2,以前月份有的月份進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,但是賬里沒做,或是相反的情況3、不管是否繳稅錯(cuò)將每月的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,請(qǐng)問這種情況如何調(diào)整?
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,未交增值稅是2萬,下月初認(rèn)證發(fā)票考慮到稅負(fù)率進(jìn)項(xiàng)未全勾選,這種情況是不是會(huì)導(dǎo)致實(shí)際繳納和賬上結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅金額不一致?
老師,請(qǐng)教一下,小規(guī)模納稅人,上年末有確認(rèn)未開票收入,本年開具普通發(fā)票,導(dǎo)致季度申報(bào)增值稅的金額不一致,報(bào)稅提示有差額,實(shí)際上是未開票收入導(dǎo)致的,這種情況怎么處理?未達(dá)起征點(diǎn)的收入,不需要交增值稅,請(qǐng)老師指導(dǎo)
老師,公司每次收到專票不管認(rèn)證沒認(rèn)證都計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅里面,月末轉(zhuǎn)到未交增值稅里面,這樣可以嗎?有的時(shí)候會(huì)導(dǎo)致未交增值稅是負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票太多
老師,請(qǐng)問公司(一般納稅人)自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品開具免稅發(fā)票,對(duì)方可以進(jìn)行抵扣嗎
印花稅申報(bào)表如何申報(bào),應(yīng)稅金額是合同金額嗎,含不含增值稅。
老師你好,小規(guī)模公司買個(gè)小汽車,租出去,經(jīng)營范圍寫上租賃就行吧,還需要辦什么證嗎
@劉艷紅老師,老師,利潤分配二級(jí)科目以前年度損益調(diào)整和以前年度損益調(diào)整有什么區(qū)別?是不是可以這樣理解,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則補(bǔ)計(jì)提2020年漏錄入的固定資產(chǎn)折舊用利潤分配二級(jí)科目以前年度損益調(diào)整時(shí),不用改2024年報(bào)表,假如是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整,要改2024年報(bào)表,問題是這兩個(gè)科目最終都轉(zhuǎn)入未分配利潤中,為什么小企業(yè)會(huì)計(jì)用的科目是影響當(dāng)時(shí)未分配利潤,而會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用的就算是影響
老師法人可以兼財(cái)務(wù)嗎?
有沒有老師開過pcba板的發(fā)票呀?稅收貨物名稱應(yīng)該選什么啊?只找到了pcb板的
營業(yè)執(zhí)照上可以開材料,但我們主要提供勞務(wù),想問開小額的有沒有什么影響
老師,請(qǐng)問一下20年開的紙質(zhì)發(fā)票100萬,但是甲方當(dāng)時(shí)只撥付了993000多,剩余7000一直沒有撥付,甲方意思是7000紅沖掉,可以紅沖么?
印花稅最新政策是什么?有什么變動(dòng)?
請(qǐng)問一個(gè)人工他在A公司每個(gè)月領(lǐng)¥5000在A公司繳納社保,同時(shí)他又在B公司兼職,每個(gè)月2000塊錢,在畢公司的工資還需要繳納社保嗎?