借預(yù)付賬款,貸銀行存款3000, 借管理費(fèi)用等貸預(yù)付賬款3000。第一個(gè)銀行回單,第二個(gè)發(fā)票。
老師您好,之前財(cái)務(wù)做的分錄我不知道該怎么處理,2月份和3月份的時(shí)候外匯有兩筆結(jié)匯,轉(zhuǎn)到人民幣賬戶,但是她做的分錄是:借:銀行存款-XX銀行 貸:其他應(yīng)付款,我該怎么調(diào)呢?
老師,關(guān)于預(yù)付賬款攤銷(xiāo)的。就是支付了一年期的費(fèi)用(比如,一年期的車(chē)險(xiǎn),一年期的咨詢服務(wù)費(fèi),等)就要計(jì)入預(yù)付賬款,然后在支付的當(dāng)月開(kāi)始攤銷(xiāo)嗎?那我有兩個(gè)疑問(wèn),有2種情況,1,支付的時(shí)候就已經(jīng)收到發(fā)票了,2,發(fā)票是在后面一兩個(gè)月才給過(guò)來(lái)。針對(duì)我剛剛說(shuō)的這種支付一年期的費(fèi)用這種,分這兩種情況,該怎么做賬務(wù)處理呢?需要做預(yù)付賬款和預(yù)付賬款的攤銷(xiāo)嗎?
老師您好!在2月10日付款時(shí)分兩筆2000和1000付款,2月20號(hào)發(fā)票回來(lái)分兩張分別是1200和1800,應(yīng)怎么做賬務(wù)處理,每筆后面怎么附始憑證?
老師,請(qǐng)問(wèn)如果12月和今年1月有2個(gè)員工工資沒(méi)發(fā),一直掛在賬上,今天問(wèn)了下人事,說(shuō)是那兩個(gè)人沒(méi)有按照正常程序辦理離職手續(xù),所以后面也不會(huì)給他們發(fā)了。像這種情況,該怎么平賬?當(dāng)時(shí)是在發(fā)工資的那筆里面計(jì)入的貸:其他應(yīng)付款XX員工。而且他們兩個(gè)人的工資,都分別在12月份和1月份計(jì)提了的。
老師,請(qǐng)問(wèn)如果12月和今年1月有2個(gè)員工工資沒(méi)發(fā),一直掛在賬上,今天問(wèn)了下人事,說(shuō)是那兩個(gè)人沒(méi)有按照正常程序辦理離職手續(xù),所以后面也不會(huì)給他們發(fā)了。像這種情況,該怎么平賬?當(dāng)時(shí)是在發(fā)工資的那筆里面計(jì)入的貸:其他應(yīng)付款XX員工。而且他們兩個(gè)人的工資,都分別在12月份和1月份計(jì)提了的。
老師,請(qǐng)問(wèn)老板有2個(gè)公司,一個(gè)公司賬上沒(méi)錢(qián)了但馬上要還貸款了,另一個(gè)公司賬上有錢(qián),這個(gè)怎么樣操作比較好呢
電商 聚水潭導(dǎo)出的 銷(xiāo)售主體分析售后單商品表 這些標(biāo)黃的列,應(yīng)該跟哪些數(shù)據(jù)核對(duì)呀?
我是5月底工期結(jié)束,為什么要等到6月份發(fā)工資
老師可以舉例講一下錯(cuò)賬怎么調(diào)嗎?
和那個(gè)員工簽訂私車(chē)公用合同,那個(gè)員工就可以報(bào)銷(xiāo)加油費(fèi),對(duì)嗎?
老師,公司在2023年處理了一臺(tái)車(chē),當(dāng)時(shí)沒(méi)入賬,然后補(bǔ)入賬補(bǔ)提折舊了就清理了,但是當(dāng)時(shí)以10年時(shí)間來(lái)折舊,小汽車(chē)是按4年折舊的,那么現(xiàn)在更正的話,需要注意什么,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
億企贏可以自己在家下載嗎?
老師,請(qǐng)教一下:開(kāi)發(fā)商代收了契稅,現(xiàn)在讓我自己去辦了房產(chǎn)證,我的電子稅局繳納稅款處有待繳稅款,這個(gè)是我必須要繳納嗎?還是房地產(chǎn)公司處理呢?
張三為實(shí)習(xí)生月工資6000,個(gè)稅怎么計(jì)算
企業(yè)自主研發(fā)人員里面有外派人員,外派人員研發(fā)費(fèi)還要計(jì)到委外里,那外部輔助賬,外派人員怎么算,一起做到自主研發(fā)工資那個(gè)表里可以嗎?
郭老師您好!是進(jìn)貨的,兩筆放在一張記賬憑證上是嗎?
對(duì)的,是的,可以的,那把管理費(fèi)用改成互算商品。
把管理費(fèi)用改成庫(kù)存商品。
老師您好!剛才說(shuō)錯(cuò)了有一筆在2月10日付款筆2000,另一筆在2月15日付款1000,2月20號(hào)發(fā)票回來(lái)分兩張分別是1200和1800,應(yīng)怎么做賬務(wù)處理,每筆后面怎么附始憑證?
2月10號(hào)借預(yù)付賬款,貸銀行存款兩千 二月15號(hào)借預(yù)付賬款,貸銀行存款1000 2月20號(hào)借庫(kù)存商品,貸預(yù)付賬款3000。
謝謝郭老師
不用客氣,工作愉快。
郭老師您好!預(yù)收貨款1000,發(fā)票還沒(méi)開(kāi)出去,之后開(kāi)發(fā)票出去應(yīng)怎么做賬務(wù)處理?
借銀行 貸預(yù)收賬款,確認(rèn)收入之后開(kāi)了發(fā)票,借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
過(guò)老師您好!開(kāi)發(fā)票出去是13000
借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。預(yù)收賬款在借方有余額,表示對(duì)方欠了你的錢(qián)。