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老師您好,之前財(cái)務(wù)做的分錄我不知道該怎么處理,2月份和3月份的時候外匯有兩筆結(jié)匯,轉(zhuǎn)到人民幣賬戶,但是她做的分錄是:借:銀行存款-XX銀行 貸:其他應(yīng)付款,我該怎么調(diào)呢?

2020-12-02 14:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-02 14:49

同學(xué)你好 先全部紅沖然后重新做

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同學(xué)你好 先全部紅沖然后重新做
2020-12-02
同學(xué)你好 海運(yùn)費(fèi)是自己承擔(dān)的嗎
2020-09-22
你好借未分配利潤5411.16,貸其他應(yīng)付款,5411.16
2021-07-28
您好 1. 借:銀行存款——美元賬戶 69938(11000*6.358) 貸:應(yīng)收賬款 69938 (11000*6.358) 借:銀行存款——人民幣賬戶 69411.10 借:匯總損益526.9 貸:銀行存款——美元賬戶 69938(11000*6.358) 這個分錄正確的
2022-03-24
您好 收款的時候 借:銀行存款-美元戶2300?匯率 貸:應(yīng)收賬款
2020-09-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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