您好!您的計(jì)算結(jié)果是對(duì)的同學(xué)
老師,比如我開給客戶13個(gè)點(diǎn)發(fā)票,但是我拿進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)只有3個(gè)點(diǎn),那個(gè)差額10個(gè)點(diǎn)如果保證我和不開票一樣的話,是不是應(yīng)該問客戶額外收取
銷售貨物10萬元,我們收他10個(gè)點(diǎn),開13%的發(fā)票,我們購(gòu)進(jìn)貨物,供應(yīng)商也是給我們開13%,收10個(gè)點(diǎn)。我們稅負(fù)是3點(diǎn),請(qǐng)問我們收收客戶10個(gè)點(diǎn)會(huì)不會(huì)虧。因?yàn)檫€有附加稅,所以我們收幾個(gè)點(diǎn)才能達(dá)到平衡點(diǎn)?
我們國(guó)內(nèi)貿(mào)易公司,為什么我們同行,給客戶開13個(gè)點(diǎn)票面發(fā)票,實(shí)際只收客戶8-9個(gè)點(diǎn)稅金。我的理解是,100天的貨物,進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都是13個(gè)點(diǎn)的話,應(yīng)該我們是沒有進(jìn)銷項(xiàng)稅的差額,怎么做到可以只收客戶8-9個(gè)點(diǎn)稅金
我問一下,如果我們收客戶的是8個(gè)點(diǎn)的話,貨款還是10110,收他8個(gè)點(diǎn)的話,他應(yīng)該總共轉(zhuǎn)賬10918.8,我們承擔(dān)5個(gè)點(diǎn),總共是不是應(yīng)該開含13個(gè)點(diǎn)的11424.3元呀
我們是一般納稅人公司,發(fā)票上是13個(gè)點(diǎn),但是我們開票收客戶八個(gè)點(diǎn)我們承擔(dān)五個(gè)點(diǎn),但是客戶轉(zhuǎn)對(duì)公的金額是八個(gè)點(diǎn)的金額相當(dāng)于還有五個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn)金額他沒有轉(zhuǎn)。那這樣的話,我如果開13個(gè)點(diǎn)的票的話,和他轉(zhuǎn)對(duì)公的金額對(duì)不上,怎么處理呢?
老師,想把負(fù)債率調(diào)低,可以把應(yīng)付賬款金額調(diào)低,把利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)高嗎?
計(jì)提社保:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 10000 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 2000 貸: 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 12000 交社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 12000 貸:銀行存款 12000 老師:計(jì)提和發(fā)放社保這樣做有什么問題嗎?
只有進(jìn)項(xiàng)稅,沒有銷項(xiàng)稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
老師,你好,請(qǐng)問工廠的高堆車,換了四個(gè)輪子,花了1100元,是車間用的,這個(gè)輪子費(fèi)用,應(yīng)該放在哪個(gè)科目?
老師,外賬公司工資表做的低,還有利潤(rùn)收入之類的不是真實(shí)的,屬于偷稅漏稅嗎?
收匯的金額 57657,我實(shí)際要收的金額是57675。少付18美元。我做銀行資料的時(shí)候,是不是需要金額比57657小就可以了。因?yàn)槭呛脦坠P外匯合一起的
老師你好,我開了一家外貿(mào)企業(yè),出口的產(chǎn)品是出口不退稅的,現(xiàn)在不知道怎么開具銷售發(fā)票及稅務(wù)申報(bào)流程!課程中都講的是退稅流程!
應(yīng)收賬款確認(rèn)壞賬。計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出.匯算清繳需要調(diào)增嗎?
第一個(gè)月工資42089 五險(xiǎn)一金扣除680.08 第二個(gè)月41007 第三個(gè)月38884 第四個(gè)月 42453 第五個(gè)月 39021五險(xiǎn)一金扣除680.08沒有其他費(fèi)用扣除 問每個(gè)月交多少個(gè)稅
老師就是我的基本戶信息打印紙一般是哪里來的
那如果這樣開票的話,客戶轉(zhuǎn)對(duì)公的是含8個(gè)點(diǎn)的10918.8元,但是開票是開13個(gè)點(diǎn)的11424.3元,(因?yàn)橛?個(gè)點(diǎn)是我們承擔(dān)的),這樣的話開票金額和轉(zhuǎn)對(duì)公賬戶金額不同,怎么辦
您好!對(duì)于相關(guān)的稅負(fù)轉(zhuǎn)嫁導(dǎo)致的金額不同是沒有辦法消除的,相關(guān)的差異可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外,保證賬務(wù)處理的平衡
賬務(wù)處理做呀
賬務(wù)處理是這樣做嗎?老師
您好!是這樣的同學(xué)
這樣嗎?,我剛剛改了一下
您好!涉及的稅差分錄是沒有問題的,修正的收入分錄也是可以的
這樣準(zhǔn)確嗎?
您好,這是稅差常用的分錄調(diào)節(jié)方法,整體來講是可行的