你好,這塊稅費(fèi),不可以在企業(yè)所得稅稅前扣除
個(gè)人在外租房,公司給報(bào)銷租房費(fèi)用。因房東不提供,自己去稅務(wù)局給公司代開(kāi)發(fā)票。想問(wèn),工資個(gè)稅公司已經(jīng)代扣代繳過(guò)了,個(gè)人又代開(kāi)房租發(fā)票,是否合并入個(gè)稅綜合所得?
想問(wèn)一下,我跟個(gè)人房東簽了合同,租金里包括稅金,但是公司員工去代開(kāi)的發(fā)票,代墊的稅金,公司可以支付租金的時(shí)候扣掉這部分錢(qián)支付給公司員工嗎?
請(qǐng)問(wèn)公司給員工租的房子,房東代開(kāi)發(fā)票的稅金由個(gè)人代公司墊付并報(bào)銷,這塊稅費(fèi)可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
我公司4月份向房東交了2022年4月1日至2023年3月31日房租費(fèi)7800元,房東收到款后到稅局代開(kāi)了增值稅專票給到我公司,所得稅由付款方代繳,請(qǐng)問(wèn)我這樣申報(bào)房東的個(gè)稅對(duì)嗎?個(gè)稅實(shí)際是由我公司承擔(dān)了,請(qǐng)問(wèn)可以稅前扣除嗎?
給員工租的房子,員工走的報(bào)銷,代開(kāi)的發(fā)票個(gè)人所得稅和房產(chǎn)稅都是我們公司承擔(dān)的,承擔(dān)的稅金可以稅前扣除么?
老師,請(qǐng)問(wèn),企業(yè)收到出口退稅款10萬(wàn)元到銀行賬戶,同時(shí)這10萬(wàn)元也從增值稅報(bào)表里 系統(tǒng)自動(dòng)將10萬(wàn)元從進(jìn)項(xiàng)留抵中扣除了,這種時(shí)候,分錄怎么做呀
老師好,新收入準(zhǔn)則上面要求的預(yù)收賬款要做成合同負(fù)債,那現(xiàn)實(shí)生活中小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,還是做哪個(gè)科目呢?
個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,公司承擔(dān)開(kāi)票稅費(fèi),這部分稅費(fèi)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?怎么做會(huì)計(jì)分錄??
老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資什么時(shí)候用投資成本二級(jí)科目?所有的情況都說(shuō)一下,謝謝
老師好,請(qǐng)問(wèn)下什么情況下用合同履約成本,什么情況下用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目呢?
老師。您好。我想向您咨詢一個(gè)問(wèn)題。就是,一個(gè)公司當(dāng)中有好幾個(gè)股東,其中有一個(gè)股東,要把他自己的股份的一部分,轉(zhuǎn)讓給公司。請(qǐng)問(wèn)這種情況,是怎么操作呢?我們以前是,遇到過(guò),自然人股東轉(zhuǎn)讓給自然人股東。但是,公司回購(gòu),股東的部分股份的事情,我們沒(méi)有遇到過(guò)。應(yīng)該怎么操作這個(gè)事情呢,謝謝
老師您好,叉車證年檢費(fèi),應(yīng)該記錄那個(gè)科目, 管理費(fèi)用--福利費(fèi) 還是管理費(fèi)用--其他
請(qǐng)問(wèn)老師會(huì)議策劃行業(yè)有什么稅收優(yōu)惠嗎
老師外貿(mào)企業(yè)24年有報(bào)關(guān)單沒(méi)開(kāi)發(fā)票,今年退稅的話可不可以不開(kāi)出口發(fā)票,開(kāi)了的話,增值稅收入與企業(yè)所得稅就不一致了
老師個(gè)人代開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票,企業(yè)代扣代繳時(shí)按多少扣除了??都是20%還是???