同學(xué)你好,看你表里借貸方向都是貸方,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額屬于借方科目,如果貸方負(fù)數(shù)表示是沒問題的
請(qǐng)問下老師,我的財(cái)務(wù)系統(tǒng)里,以前那個(gè)會(huì)計(jì)沒有設(shè)置 應(yīng)收賬款(1122)科目的二級(jí)科目,我現(xiàn)在如果要設(shè)置的話,112201這個(gè)科目的數(shù)據(jù)就是之前所有1122的數(shù)據(jù)的意思是嗎?那這樣的話我這個(gè)科目可以叫什么科目名稱呢?
老師,請(qǐng)問一下,2019年3月因采購商品取得增值稅普通發(fā)票,之前會(huì)計(jì)做了應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額,那么到了2020年6月我接手的時(shí)候,科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)了貸方負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表里面也是負(fù)數(shù)?,F(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整呢
老師,甲公司建文物古跡,審計(jì)列出資產(chǎn)項(xiàng)目審計(jì)單,共計(jì)多少項(xiàng)資產(chǎn),然后管理費(fèi)用多少2萬,稅4萬,如何分解到具體項(xiàng)目,? 是否應(yīng)該審計(jì)所出具包括他們分解吧? 如果存在,那么審計(jì)會(huì)給出調(diào)整意見 這樣可行嗎,按審計(jì)報(bào)告,一、明細(xì)列示單,二、管理費(fèi)丶三丶稅金,然后總金額跟審計(jì)報(bào)告對(duì)上?
老師可以幫解釋一下應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目下面負(fù)數(shù)么、是什么意思、然后審計(jì)要調(diào)整的話要如何調(diào)整
你好老師,問下起初稅費(fèi)金額多了3分,我現(xiàn)在想調(diào)整,沒辦法沖紅,因?yàn)闆]有憑證,只有起初數(shù),是否可以用本年利潤調(diào)整?還有計(jì)提稅費(fèi),后面又繳納稅費(fèi),沖平了,但又發(fā)生了退稅的情況,這種科目貸方余額需要怎么調(diào)整沖平,還是就直接科目貸方放著就行了?
為什么有的單位社保繳納自動(dòng)扣款,有的要自己進(jìn)電子稅務(wù)局繳納
我們給甲方開票,甲方?jīng)]開開公戶。委托乙方給我們打款可以嗎
成本費(fèi)用的概念及區(qū)別?
老師,公司沒有賬但是有交社保的人員是不是不行?
老師一人有限公司有董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)會(huì)嗎?
未稅減五個(gè)點(diǎn),那含稅加五個(gè)點(diǎn)怎么算
你好!老師,五金制造有限公司的,鐵件加工費(fèi)35685元,計(jì)入哪個(gè)科目?月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?麻煩舉例一下憑證。
老師新建固定資產(chǎn),應(yīng)該怎樣建,需要主要什么,比如不含稅價(jià)格10000元,殘值率5%,那么應(yīng)該按照多少金額計(jì)提折舊
老師,釘釘上審核的付款單可以直接打印出來作為附件,不用在讓領(lǐng)導(dǎo)手寫簽字嗎?
老師,現(xiàn)在電商平臺(tái)有什么新規(guī)嗎?
其他二級(jí)科目呢、如果審計(jì)要調(diào)整的話、如何調(diào)整呢
如果不涉及到增值稅的變動(dòng),其他二級(jí)科目在當(dāng)期用負(fù)數(shù)互相調(diào)整正確就可以。如果涉及到以前年度增值稅的補(bǔ)繳,相應(yīng)涉及營業(yè)稅金及附加,需要調(diào)以前年度損益
老師您看我截圖的需要調(diào)整么
同學(xué),你表里的數(shù)據(jù)是一年的數(shù)據(jù)還是?如果是跨年結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是不結(jié)轉(zhuǎn)到下年的
是一年的數(shù)據(jù)
那就是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都是好多年累計(jì)下來的數(shù)據(jù),這樣會(huì)造成當(dāng)年數(shù)據(jù)從賬上看不方便。建議年初初始的時(shí)候把以前的數(shù)據(jù)清空,只留未交增值稅和其他未交的小稅種
那老師這個(gè)要如何進(jìn)行調(diào)整呢
類似我這張圖表的數(shù)據(jù)
因?yàn)槲沂切陆邮值摹?duì)于這塊不知怎么調(diào)整、還請(qǐng)老師幫忙一下
建議等年初余額初始的時(shí)候再調(diào)整,把該清零的清零
年初的時(shí)候哪些需要調(diào)整、怎么調(diào)整呢
年內(nèi)不建議調(diào)整,因?yàn)閿?shù)據(jù)是好多年累計(jì)下來的,調(diào)整會(huì)影響當(dāng)期發(fā)生額。
好的、老師那該怎么調(diào)整
期初的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出未交增值稅清零,只保留未交增值稅的數(shù)據(jù)
好的呢、老師這些科目轉(zhuǎn)出的時(shí)候?qū)?yīng)的科目是什么呢
期初余額初始時(shí)手動(dòng)調(diào)整,不需要做賬
期初手動(dòng)直接調(diào)整為零?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是?這個(gè)待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額就是沒有抵扣吧
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就是不符合稅務(wù)規(guī)定不能抵扣的。待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額是未抵扣的不需要清零