你好,這個是一次性按7000申報
老師,我想問一下,房屋租賃合同,我們是一次續(xù)簽2年的,兩年費用7000元,那我申報印花稅的時候是申報7000元還是一半呢?
印花稅申報:與對方公司簽訂為期一年的房屋租賃,費用為半年一次,問在申報印花稅時是只要申報一次?還是2次?小規(guī)模納稅人。
老師好,我們公司簽訂的3年的辦公地址租賃合同,我再申報印花稅的時候是申報三年的金額還是一年的金額?
老師,我簽訂的租賃合同上日期是3年的,租金顯示每年10萬元,那么我申報印花稅的時候是按照30萬元一次申報還是按照每年10萬,分年份申報。
老師,請問一下,我們公司開具房屋租賃發(fā)票,按正常是需要申報買賣合同印花稅,但是又屬于租賃費,是不是還要在申報租賃費的印花稅
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責(zé)人,需要負什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,