你好,按照正規(guī)的一次申報。
請問我司正在裝修廠房,廠房是租的。請問廠房租賃合同交印花稅嗎?廠房租賃合同5年,合同約定半年付一次,請問要報印花稅的話怎么申報呀
請問印花稅繳納時間點,公司租房租期22年10月1日,到23年9月30。18號簽訂的合同,請問繳納印花稅按次申報最晚申報時間是多少?謝謝
老師,我想問一下,房屋租賃合同,我們是一次續(xù)簽2年的,兩年費用7000元,那我申報印花稅的時候是申報7000元還是一半呢?
老師我的電子稅務(wù)局稅務(wù)信息是這樣的,我22.6-22.9期間發(fā)生一筆60萬的房租租賃費收入,前任會計在22.10申報了印花稅,我想問稅務(wù)局給規(guī)定的按照季度繳納,那我只有22年這一次租賃費后來沒發(fā)生過,對應(yīng)的這次印花稅申報過了后面是不是就算結(jié)束了不用再申報房屋租賃的印花稅了?是不是跟按次差不多?
印花稅申報:與對方公司簽訂為期一年的房屋租賃,費用為半年一次,問在申報印花稅時是只要申報一次?還是2次?小規(guī)模納稅人。
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認預(yù)計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
合同租金全年為5萬,那我申報時應(yīng)按5萬申報印花稅還沒是2.5萬申報印花稅?謝謝
你好,按照5萬來填寫申報。
那如果合同期為3年,也是一次申報15萬嗎?還是分每年申報一次???
一次申報15萬 按你合同金額
那可否按每半年申報一次呢?
可以的,但是不能保證沒有問題啊。
不能保證什么問題啊?
后期稅務(wù)局查賬呀,因為你申報的少了。
哦,明白了,謝謝老師
不用客氣 工作愉快