簡易計(jì)稅取得的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣的
#提問#一般納稅人開出5%的經(jīng)營租賃*廠房出租,有進(jìn)項(xiàng)票,可以抵扣嗎 當(dāng)時(shí)選擇的是簡易征收
商貿(mào)公司銷售酒,今年進(jìn)貨500萬,銷售40萬,還有多余辦公房出租簡易計(jì)稅收入110萬,進(jìn)項(xiàng)勾選用的物業(yè)費(fèi)用和汽車等費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng),酒沒勾選,現(xiàn)稅局要進(jìn)項(xiàng)按比例轉(zhuǎn)出有什么依據(jù)?
商貿(mào)企業(yè),有多余的辦公房出租,租金是簡易計(jì)稅,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
公司是一般納稅人的商貿(mào)公司,現(xiàn)將在2022年1月租來的多余辦公房出租(房子是2010的產(chǎn)證),公司是2022年成立的,收到的房租金可以采用簡易計(jì)稅嗎?
老師你好,想咨詢下公司自有房產(chǎn)和車位出租,適用簡易計(jì)稅辦法,按5%開票,這種情況對應(yīng)的哪些進(jìn)項(xiàng)是不可以抵扣的?我們出租狀態(tài)下繳納的物業(yè)管理費(fèi)取得的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?尚未租出前產(chǎn)生的中介費(fèi)和物業(yè)費(fèi)取得的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎,謝謝啦
老師好 收到4萬租賃費(fèi) 但因?yàn)榘l(fā)票額度不夠 只開了3.3萬的發(fā)票 我想問下 這個應(yīng)該怎么入賬
老師,現(xiàn)在小規(guī)模開專票是幾個點(diǎn)啊?
您好老師,我公司老板的丈夫也開了一家公司,也是法定代表人,這兩個公司今年經(jīng)常來回倒騰錢,這個怎樣去做賬呢? 他們是關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎?如果是關(guān)聯(lián)企業(yè)做借款可以嗎?
老師好,一般貿(mào)易,出口商品按照內(nèi)貿(mào)增稅,賬務(wù)如何處理?借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)(4521美元*匯率*13%)這樣計(jì)算應(yīng)收賬款>合同CIF價(jià)格(實(shí)際應(yīng)收4788美元)。是否可以這樣處理?借:應(yīng)收賬款(CIF,4788美元*匯率)貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)銷售費(fèi)用(運(yùn)費(fèi)+保險(xiǎn),267*匯率)銷項(xiàng)稅做主營業(yè)務(wù)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
老師,我企業(yè)幫員工交的職工醫(yī)療互助金,全部由公司承擔(dān)。這個怎么做賬?也是要按直接人工、管理費(fèi)、制造費(fèi)這些科目來做嗎?
老師這個票是不是不能稅前扣除?
你好老師,24年有實(shí)繳4000萬,賬里面沒做,做到25年行不
老師,你好,我單位是土石方工程,跟個人租了鏟車,個人代開發(fā)票承包經(jīng)營鏟車工程的發(fā)票給我們,我要怎么做會計(jì)憑證
老師,早上好!問一下,以個人名義去稅務(wù)代開租賃費(fèi)發(fā)票要交哪些說?
丙公司采用公允價(jià)值模式對投資性房地產(chǎn)進(jìn)行后續(xù)計(jì)量,2022年1月1日將一項(xiàng)投資性房地產(chǎn)出售,售價(jià)為520萬元,出售時(shí)的該項(xiàng)投資性房地產(chǎn)的賬面余額為500萬元,其中成本為520萬元,公允價(jià)值變動(貸方)為20萬元,該項(xiàng)投資性房地產(chǎn)是由自用固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)換而來的,轉(zhuǎn)換時(shí)公允價(jià)值大于原賬面價(jià)值的差額為30萬元,不考慮其他因素,則處置時(shí)影響損益的金額合計(jì)是(?。┤f元。 老師請問下這道題的分錄怎么編制
不是簡易計(jì)稅取得的進(jìn)稅,如采購商品的進(jìn)項(xiàng)是可以正常抵扣的是吧
一般計(jì)稅的銷項(xiàng),購商品的進(jìn)項(xiàng)是可以正常抵扣的