同學(xué)你好 這個計入無形資產(chǎn)的話攤銷年限就是十年
老師,我想問,做了以前年度損益調(diào)整,財務(wù)軟件里面利潤表中利潤和資表里的未分配利潤勾稽不對,1.軟件里不用管它,對嗎?2.報的報表數(shù)字改年初數(shù)?3.那下一年結(jié)轉(zhuǎn)年初數(shù)時要手工改一下年初數(shù)?稅務(wù)局代開的通用機打發(fā)票,網(wǎng)上查不到信息的,對吧
老師 你好 匯算清繳補繳19年所得稅時錄的以前年度損益調(diào)整,然后也結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配了,然后說財務(wù)報表邏輯關(guān)系不對了,就是資產(chǎn)負債表中未分配期初期末不等于利潤表中累計凈利潤數(shù),是怎么回事呢 ,請教一下 謝謝老師!
老師您好,請問一下,匯算清繳補繳企業(yè)所得稅,我做會計分錄 借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應(yīng)交企業(yè)所得稅 100 期末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是 借:未分配利潤 100 貸:以前年度損益調(diào)整 100 但是財務(wù)軟件的期末結(jié)轉(zhuǎn)損益是有模塊功能自動結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 -100 貸:未分配利潤 -100 請問這樣有問題嗎?
請教一個具體業(yè)務(wù)問題 2021年12月份計提了一筆所得稅3000元 2022年4月份年報的時候發(fā)現(xiàn)可以彌補以前年度虧損 ,3000元多計提了 4月份調(diào)賬 1、沖回多計提所得稅 借:所得稅 3000 貸:以前年度損益 3000 2、調(diào)整以前年度損益 借:以前年度損益 3000 貸:利潤分配 未分配利潤 3000 4月份財務(wù)報表資產(chǎn)負債表中應(yīng)交稅費期初數(shù)減去3000期末數(shù)加上3000 未分配利潤期初數(shù)加3000,利潤表中本年累計欄所得稅3000 這樣財務(wù)報表就平了,這樣做對嗎
老師 請教以前年度無形資產(chǎn)攤銷未做 補提的話以前年度的得放入利潤分配未分配利潤中吧?能幾年的坐到一張表里嗎?一般的財務(wù)軟件折舊年限多久呢?
老師好!小公司就老板一個人,沒有交社保,9.1號新規(guī)法人要強制交社保嗎
第二問的約當產(chǎn)量為什么是這樣計算的?紅筆是計算答案。
你好,我今天去面試,然后那個老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬五,一次一萬六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因為我當時也是腦子糊涂了,沒想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
外幣折算,其他權(quán)益工具投資出售的時候,之前公允變動也按照當時的匯率變動調(diào)整了,但是出售當天只有收到的錢按照當天匯率計算,其他的項目為啥不按照匯率計算了?
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師您好,請問現(xiàn)在注冊資本實繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說,拼多多是一個主體,天貓和京東一個主體,同一個法人,這樣會有影響嗎?
本年利潤是負數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補虧損嗎?
老師,這題C為什么不對
老師 看錯了,解決了…
同學(xué)你好 好的好的