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我公司一般納稅人去年收到進(jìn)項(xiàng)票一張含稅金額334556.94稅率9%,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)金額開(kāi)錯(cuò),紅沖后重新開(kāi)分錄要怎么寫,是否需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出要怎么操作分錄要怎么寫

2023-03-20 15:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-20 15:11

您好,你當(dāng)時(shí)做賬是怎么做賬的

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快賬用戶4941 追問(wèn) 2023-03-20 15:14

借:在建工程/固定資產(chǎn)/應(yīng)付賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款

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快賬用戶4941 追問(wèn) 2023-03-20 15:14

借:在建工程 借:應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款

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快賬用戶4941 追問(wèn) 2023-03-20 15:15

進(jìn)在建工程的

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齊紅老師 解答 2023-03-20 15:15

借:在建工程/固定資產(chǎn)/應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 貸:銀行存款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶4941 追問(wèn) 2023-03-20 15:17

借:在建工程/固定資產(chǎn)/應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶4941 追問(wèn) 2023-03-20 15:17

老師是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-20 15:17

借:在建工程/固定資產(chǎn)/應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 貸:銀行存款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶4941 追問(wèn) 2023-03-20 15:19

對(duì)方又重新開(kāi)具正確發(fā)票來(lái)我要怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-03-20 15:19

再按照發(fā)票做正確的就行了

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快賬用戶4941 追問(wèn) 2023-03-20 15:20

稅務(wù)上我需要?jiǎng)t么做呢

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齊紅老師 解答 2023-03-20 15:20

稅務(wù)上需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶4941 追問(wèn) 2023-03-20 15:23

關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)科目我就只做這一步就可以了嗎針對(duì)這次事件,后續(xù)還要做關(guān)于它的分錄嗎,這樣它就有貸方余額不影響嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-20 15:23

對(duì)的,轉(zhuǎn)出你這么做賬就行了

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快賬用戶4941 追問(wèn) 2023-03-20 15:28

關(guān)于這張發(fā)票我還有需要操作的地方嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-20 15:28

其他的就么有別打。

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快賬用戶4941 追問(wèn) 2023-03-20 15:30

老師沒(méi)有看懂您的回復(fù)

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齊紅老師 解答 2023-03-20 15:30

抱歉,就是其他的不需要再做什么了

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快賬用戶4941 追問(wèn) 2023-03-20 15:38

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-20 15:38

不客氣幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝你。

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您好,你當(dāng)時(shí)做賬是怎么做賬的
2023-03-20
借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款, 5月份借其貸應(yīng)付款 貸管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未繳增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2024-06-06
您好,我們還沒(méi)抵扣的話不要入賬了,這樣也不用進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,如果已抵扣了,是要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的,也入賬固定資產(chǎn)了
2024-12-17
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同學(xué)你好 之前收到發(fā)票咋做的分錄
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