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你好老師,去年10月做了一張8500含進項稅的憑證,現(xiàn)在進項稅額轉出,這個發(fā)票紅沖了,我該怎么做分錄

2024-04-22 15:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-22 15:28

同學你好 之前收到發(fā)票咋做的分錄

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快賬用戶1501 追問 2024-04-22 15:29

借管理費用,應交稅費-進項稅 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2024-04-22 15:35

你們是什么企業(yè)會計準則呢

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齊紅老師 解答 2024-04-22 15:36

同學你好 錢退回了嗎

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快賬用戶1501 追問 2024-04-22 15:36

小企業(yè)會計準則

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齊紅老師 解答 2024-04-22 15:37

同學你好 錢退回了嗎

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快賬用戶1501 追問 2024-04-22 15:38

退了退了

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齊紅老師 解答 2024-04-22 15:40

借銀行 貸利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤 貸進項轉出

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快賬用戶1501 追問 2024-04-22 15:41

好的,收到,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-22 15:46

滿意請給五星好評,謝謝

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快賬用戶1501 追問 2024-04-22 15:56

老師,咋不用以前年度損益調整呢

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齊紅老師 解答 2024-04-22 16:03

因為是小企業(yè)會計準則哦

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快賬用戶1501 追問 2024-04-22 16:04

你看看這個好了吧

你看看這個好了吧
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齊紅老師 解答 2024-04-22 16:20

嗯 就是這樣做的哦

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同學你好 之前收到發(fā)票咋做的分錄
2024-04-22
您好,原發(fā)票分錄復制,金額按紅沖發(fā)票改為負數就可以 借:原材料 (負) 借:應付 (負) 應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額轉出 (正)
2024-01-04
您好,直接做負數分錄
貸:以前年度損益調整-
應交稅費-進項-
貸:應付賬款-
2024-08-06
借應收賬款,貸成本費用,進項稅額轉出。
2022-11-14
你好,什么原因需要轉出?
2023-09-08
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