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練習(xí)固定資產(chǎn)增加的核算。 gz公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1.購(gòu)入不需要安裝的機(jī)床一臺(tái),不含稅價(jià)款99450,含稅運(yùn)費(fèi)6000元(增值稅稅率為9%)??铐?xiàng)已付。機(jī)床已交付生產(chǎn)車間使用。 2.企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票一張,購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,不含稅價(jià)款250000元。含稅運(yùn)費(fèi)4500元(增值稅稅率為9%)該設(shè)備由銷售方負(fù)責(zé)安裝,安裝完畢后支付的安裝調(diào)試費(fèi)為含稅2600元(增值稅稅率嗚嗚9%) 3.上述需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢,交付生產(chǎn)車間使用。 【要求】根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料,編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
【GZ公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 1.購(gòu)入不需要安裝的機(jī)床一臺(tái),不含稅價(jià)款99450元,含稅運(yùn)費(fèi)6000元(增值稅稅率為9%),款項(xiàng)己支付,機(jī)床己交付生產(chǎn)車間使用。 2企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票一張,購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,不含稅價(jià)款250000元,含稅運(yùn)費(fèi)4500元,增值稅稅率為9% ,該設(shè)備由銷售方負(fù)責(zé)安裝,安裝完畢后支付的安裝調(diào)試費(fèi),為含稅2600元,增值稅稅率為9%。 3上述需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢,交付生產(chǎn)車間使用。 需要直接答案
GZ公司為增值稅一-般納稅人,適用稅率為16%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1的人不需要安裝的機(jī)床--臺(tái),不含稅價(jià)款99450元,含稅運(yùn)費(fèi)6000元(增值稅稅率為款項(xiàng)已支付,機(jī)床已交付生產(chǎn)車間使用。r企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票一張,購(gòu)人一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,不含稅價(jià)款250000元。含稅運(yùn)費(fèi)4500元(增值稅稅率為10%)。該設(shè)備由銷售方負(fù)責(zé)安裝,安裝完畢后支付的安裝調(diào)試師為含稅2600元(增值稅稅率為10%)。3.上述需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢,交付生產(chǎn)車間使用。[要求]根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料,編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
GZ公司為增值稅一-般納稅人,適用稅率為16%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1的人不需要安裝的機(jī)床--臺(tái),不含稅價(jià)款99450元,含稅運(yùn)費(fèi)6000元(增值稅稅率為款項(xiàng)已支付,機(jī)床已交付生產(chǎn)車間使用。r企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票一張,購(gòu)人一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,不含稅價(jià)款250000元。含稅運(yùn)費(fèi)4500元(增值稅稅率為10%)。該設(shè)備由銷售方負(fù)責(zé)安裝,安裝完畢后支付的安裝調(diào)試師為含稅2600元(增值稅稅率為10%)。3.上述需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢,交付生產(chǎn)車間使用。直接要分錄
1.購(gòu)人不需要安裝的機(jī)床一臺(tái),不含稅價(jià)款99450元,含稅運(yùn)費(fèi)6000元(增值稅稅率為9%)??铐?xiàng)已支付,機(jī)床已交付生產(chǎn)車間使用。2.企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票一張,購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,不含稅價(jià)款250000元。含稅運(yùn)費(fèi)4500元(增值稅稅率為9%)。該設(shè)備由銷售方負(fù)責(zé)安裝安裝完畢后支付的含稅安裝調(diào)試費(fèi)為2600元(增值稅稅率為9%)。3.上述需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢,交付生產(chǎn)車間使用
工資表上扣除的個(gè)稅是年度預(yù)扣預(yù)繳稅額有關(guān)還是年度應(yīng)納稅額
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)數(shù)啊?
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報(bào)銷的時(shí)候只報(bào)1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會(huì)付我們錢。我們資金壓力也大,沒(méi)有開(kāi)票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開(kāi)票,二是我們沒(méi)錢交增值稅。但是老板想在報(bào)表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來(lái)要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒(méi)有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報(bào)銷,請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么做賬?具體的會(huì)計(jì)分錄和記賬憑證有哪些?
問(wèn)題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問(wèn)為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒(méi)有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開(kāi)的票,晚上發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,晚上能紅沖發(fā)票嗎