你好 1,借:固定資產(chǎn)?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 2,借:在建工程?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 借:在建工程?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn),貸:在建工程??
練習(xí)固定資產(chǎn)增加的核算。 gz公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù): 1.購入不需要安裝的機床一臺,不含稅價款99450,含稅運費6000元(增值稅稅率為9%)??铐椧迅?。機床已交付生產(chǎn)車間使用。 2.企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張,購入一臺需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,不含稅價款250000元。含稅運費4500元(增值稅稅率為9%)該設(shè)備由銷售方負(fù)責(zé)安裝,安裝完畢后支付的安裝調(diào)試費為含稅2600元(增值稅稅率嗚嗚9%) 3.上述需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢,交付生產(chǎn)車間使用。 【要求】根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù)資料,編制相關(guān)的會計分錄。
【GZ公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù) 1.購入不需要安裝的機床一臺,不含稅價款99450元,含稅運費6000元(增值稅稅率為9%),款項己支付,機床己交付生產(chǎn)車間使用。 2企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張,購入一臺需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,不含稅價款250000元,含稅運費4500元,增值稅稅率為9% ,該設(shè)備由銷售方負(fù)責(zé)安裝,安裝完畢后支付的安裝調(diào)試費,為含稅2600元,增值稅稅率為9%。 3上述需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢,交付生產(chǎn)車間使用。 需要直接答案
GZ公司為增值稅一-般納稅人,適用稅率為16%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):1的人不需要安裝的機床--臺,不含稅價款99450元,含稅運費6000元(增值稅稅率為款項已支付,機床已交付生產(chǎn)車間使用。r企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張,購人一臺需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,不含稅價款250000元。含稅運費4500元(增值稅稅率為10%)。該設(shè)備由銷售方負(fù)責(zé)安裝,安裝完畢后支付的安裝調(diào)試師為含稅2600元(增值稅稅率為10%)。3.上述需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢,交付生產(chǎn)車間使用。直接要分錄
1.購人不需要安裝的機床一臺,不含稅價款99450元,含稅運費6000元(增值稅稅率為9%)??铐椧阎Ц?機床已交付生產(chǎn)車間使用。2.企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張,購入一臺需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,不含稅價款250000元。含稅運費4500元(增值稅稅率為9%)。該設(shè)備由銷售方負(fù)責(zé)安裝安裝完畢后支付的含稅安裝調(diào)試費為2600元(增值稅稅率為9%)。3.上述需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢,交付生產(chǎn)車間使用
1.購人不需要安裝的機床一臺,不含稅價款99450元,含稅運費6000元(增值稅稅率為9%)。款項已支付,機床已交付生產(chǎn)車間使用。2.企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張,購入一臺需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,不含稅價款250000元。含稅運費4500元(增值稅稅率為9%)。該設(shè)備由銷售方負(fù)責(zé)安裝安裝完畢后支付的含稅安裝調(diào)試費為2600元(增值稅稅率為9%)。3.上述需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢,交付生產(chǎn)車間使用
員工拿來一張付款截圖來報銷,這樣做賬對嗎? 1、 借:管理費用-辦公費 貸:其他應(yīng)付款 2、 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 3、 借:管理費用-企業(yè)所得稅稅前不能扣除 借:管理費用-辦公費
如果企業(yè)在2022年至2024年企業(yè)所得稅匯算清繳未把當(dāng)年的白條調(diào)增,如果現(xiàn)在把之前年度入賬的白條發(fā)票取回,可以嗎
老師,現(xiàn)在的數(shù)電票有復(fù)核人嗎?
稅務(wù)預(yù)警說是2024年有進項稅額未轉(zhuǎn)出,那我現(xiàn)在去做進項稅額轉(zhuǎn)出是要去修改2024年的增值稅申報表嗎?還是說我可以在2025年申報轉(zhuǎn)出啊 ?
如果現(xiàn)在23年的一些發(fā)票員工也沒交過來也不知道是什么費用,沒法入賬,23年也沒入費用,24年交過來報銷一部分,24年銀行付款報銷的我做什么分錄呢
勞務(wù)公司和a公司有合作,勞務(wù)公司招人并安排人干活,a公司把勞務(wù)公司招的人的工資和勞務(wù)費統(tǒng)一發(fā)給勞務(wù)公司,就這個業(yè)務(wù),問題一:勞務(wù)公司是不是需要給a公司開具人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票 問題二:如果是開人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票,不選擇差額納稅,只開具一張普通的電子普票可以嗎
老師,我方(建筑企業(yè)項目部)于今早六點多接到甲方領(lǐng)導(dǎo)電話告之,我方(項目部已經(jīng)全部撤離)私刻公章,甲方領(lǐng)導(dǎo)說是由其它施工單位在我方項目部房間翻出來的公章,說他們甲方已經(jīng)報警(因平時與這位來電話的甲方領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系處得還好,所以先私下通知我方)要我方想好應(yīng)對政策,請問現(xiàn)在有什么好的應(yīng)對方法嗎?
老師你好,個體工商戶的會計準(zhǔn)則是用什么準(zhǔn)則,是用個體工商戶的會計制度嗎
注冊資本實繳驗資 怎么操作?
老師,匯算清繳中不征稅收入的表,5040,如果補貼資金是2024年入的其他收益,資金是2025年到的,那這個表怎么填
第一題的機床已交付生產(chǎn)車間使用,應(yīng)該還有一個分錄吧?
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
第二題的轉(zhuǎn)賬支票難道不是票據(jù)嗎?
你好,用轉(zhuǎn)賬支票支付款項,貸方是 銀行存款 科目,而不是 應(yīng)付票據(jù)??