你好,以前的國稅財(cái)報(bào),是有什么錯(cuò)誤嗎??
請(qǐng)問老師:以前年度損益調(diào)整,填報(bào)是在年報(bào)時(shí)填報(bào)嗎?例如:21年調(diào)賬用以前年度損益調(diào)整調(diào)20年以前的賬,那么是在22年5月前年報(bào)填報(bào)?還是返回21年5月前年報(bào)重新更正填報(bào)?
老師:請(qǐng)問賬套有調(diào)整以前年度損益,但是國稅申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表沒有以前年度損益,那這比在國稅系統(tǒng)要怎么填入
老師,由于公司連續(xù)三年虧損,稅管員聯(lián)系自查,經(jīng)過自查,確實(shí)發(fā)現(xiàn)了以前年度的一些錯(cuò)賬,隨后做了以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問老師做了以前年度損益調(diào)整后,是不是需要到大廳更正以前年度的申報(bào)表?是的話,一般需要更正那些報(bào)表?
老師,做股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí),以前年度賬上有做以前年度損益調(diào)整,但是國稅財(cái)報(bào)沒更正,這樣可以嗎
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師,21年有暫估的原材料未來票,22年匯算清繳前才來票,所以做了以前年度損益調(diào)整,這樣就導(dǎo)致利潤表的凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的勾稽關(guān)系不符了,當(dāng)時(shí)沒有改國稅的財(cái)報(bào)。
你好,做了以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的關(guān)系就是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整 符合這個(gè)關(guān)系,就可以了啊?
是的老師,如果加加減減是符合這個(gè)關(guān)系的,我的意思是,是不是只要符合這個(gè)關(guān)系,國稅申報(bào)的財(cái)報(bào)也不用非要改。
你好,符合這個(gè)關(guān)系,就說明是正常的,不需要改啊?
老師,私下計(jì)算是符合的,但是申報(bào)給國稅的財(cái)報(bào)的數(shù)據(jù)差以前年度損益調(diào)整這個(gè)數(shù)據(jù)。比如做了19萬以前年度損益調(diào)整,財(cái)務(wù)軟件上做了以前年度損益調(diào)整,但是給國稅的財(cái)報(bào)相差19萬
你好,符合這個(gè)關(guān)系,就說明是正常的,不需要改啊? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)