你好 不需要填寫,這個(gè)以前年度損益調(diào)整你是填寫不了的
以前年度損益調(diào)整期末結(jié)轉(zhuǎn)了 但是在利潤表中有反應(yīng)出來 我填國稅的財(cái)務(wù)報(bào)表是要填那一欄啊
老師:請(qǐng)問賬套有調(diào)整以前年度損益,但是國稅申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表沒有以前年度損益,那這比在國稅系統(tǒng)要怎么填入
請(qǐng)問老師報(bào)表上利潤表有以前年度損益調(diào)整,電子稅務(wù)局上小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整,那么這個(gè)以前年度損益調(diào)整應(yīng)該放哪里
老師,做股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí),以前年度賬上有做以前年度損益調(diào)整,但是國稅財(cái)報(bào)沒更正,這樣可以嗎
老師你好,電子稅務(wù)系統(tǒng)季度報(bào)稅,利潤表沒有以前年度損益調(diào)整這一項(xiàng),請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)要填到哪里去呢?
老師你好,我想問下我這個(gè)開票名稱對(duì)嗎
取得農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷的免稅發(fā)票,怎么抵扣增值稅
上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正
老師,你好高新企業(yè)收入占比沒有達(dá)到60%可以申報(bào)嗎?申報(bào)后會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,請(qǐng)問殘保金和工會(huì)經(jīng)費(fèi)在企業(yè)所得稅匯算清繳表里的期間費(fèi)用類應(yīng)該填入稅金還是工資薪金里
那我發(fā)現(xiàn)我的未分配利潤負(fù)的更多了腦子有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過來,交22年的所得稅會(huì)影響24年的未分配利潤嗎
老師就是餐飲行業(yè)比較亂,比如客戶抖音平臺(tái)的收入,客戶要求開發(fā)票,而且平時(shí)掃碼當(dāng)天的收入又是第二天一次進(jìn)入,銀行,所以我也不知道那個(gè)是開票的收入那個(gè)是不開票的收入我直接把當(dāng)月小票匯總和發(fā)票附到一起,直接按匯總小票做收入可以嗎?就不分無票收入了,這樣可以嗎?申報(bào)的時(shí)候這個(gè)總數(shù)減去開票的就是無票啊
老師好,請(qǐng)問1個(gè)人可以擔(dān)任幾家公司的辦稅員嗎?
請(qǐng)問免抵退稅核銷后還能申請(qǐng)退稅嗎
之前的紙質(zhì)發(fā)票沒有驗(yàn)舊,稅務(wù)局讓登陸電子稅務(wù)局處理一下,請(qǐng)問老師怎么驗(yàn)舊啊
那20年計(jì)提一筆錯(cuò)誤企業(yè)所得稅,我要怎么給他轉(zhuǎn)掉
你好 你們當(dāng)時(shí)是 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 現(xiàn)在的調(diào)整分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:以前年度損益調(diào)整