同學(xué)您好,同學(xué)您好,要查明異常原因才能按原因進(jìn)行處理的
老師,公司取得進(jìn)項,收到稅務(wù)通知是異常憑證,未做轉(zhuǎn)出處理,月底又收到異常解除。那次月報稅的時候申報表進(jìn)項怎么填寫,異常憑證轉(zhuǎn)入的要不要勾選
3月收到稅局異常增值稅抵扣憑證的通知書,讓我司三月所屬期申報的時候做異常憑證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這異常憑證是去年入賬一筆材料發(fā)票,請問這應(yīng)該怎么做分錄(3月增值稅申報表我已經(jīng)做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn))
請問異常憑證做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理?
老師,請問一下2024.11月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。怎么做分錄?。坎蛔龇咒浟舻志蛯Σ簧狭?。 異常憑證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是系統(tǒng)自帶的,是收到了異常憑證就需要轉(zhuǎn)出,稅局說的。
老師,請問一下2024.11月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。怎么做分錄?。坎蛔龇咒浟舻志蛯Σ簧狭?。 異常憑證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是系統(tǒng)自帶的,是收到了異常憑證就需要轉(zhuǎn)出,稅局說的。 要咋做分錄啊
我們購買商品,收到貨有壞的給賣家退回去了,分錄要怎么做
老師,請問聘請聾啞人士,殘疾人,公司在國家那些政策上是可以申請的啊?
老師好,請教您個問題呢?就是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)尾盤銷售,2024年12月預(yù)收了一部分錢,但因為有些問題沒解決,就暫時沒有備案,就沒有申報增值稅,今年7月開具發(fā)票繳納增值稅,合同都簽訂了,客戶還有60萬沒付,沒付的60萬領(lǐng)導(dǎo)要求收到錢才申報繳納增值稅,那我收入要全額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是匹配已申報的增值稅呢?
第二題B選項第三題D選項為啥錯了?看解析沒看明白
老師,我想問一下,進(jìn)出口企業(yè)不管是商貿(mào)型性質(zhì)的公司還是生產(chǎn)性質(zhì)的公司,不是是在退稅之前都需要做一下進(jìn)貨明細(xì)和出口明細(xì)申報表的填寫提交,還是說只是商貿(mào)型性質(zhì)的公司需要填寫提交,而生產(chǎn)型性質(zhì)的公司就不需要,我想不可能不需要填寫。老師我想問一下是哪種情況?
請教個問題,非居民在2處取得工資,工資分別是1萬和3萬,兩個公司分別申報和合在一起申報檔位不一樣,匯算清繳非居民是累計收入不
會計憑證用多大規(guī)格,有規(guī)定和要求嗎?A4的什么情況下使用
每股收益分析法是什么謝謝老師答疑自己
中級財管中每股收益分析法是什么
每股收益分析法是什么
老師,因為我司去年從供應(yīng)商那里購進(jìn)原材料并取得進(jìn)項發(fā)票已抵扣申報,今年發(fā)現(xiàn)對方公司為非常戶,本月增值稅申報已做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,賬務(wù)需要怎么處理好呢?
之前的賬是怎樣做的
而且我司貨款未付給對方公司
之前的賬是怎樣做的
這個要說一下才好處理
借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款
同學(xué)您好,借:原材料 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
好的,謝謝老師,已經(jīng)跨年了,有結(jié)轉(zhuǎn)成本也是這樣處理嗎?
跨年了,一般要通過利潤分配,未分配利潤調(diào)整
好的,謝謝老師,是借:以前年度損益調(diào)整,再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配嗎
學(xué)員您好,是的,對的
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
你好,可以的, 沒問題