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老師,請問一下2024.11月進項稅額轉出。怎么做分錄啊?不做分錄留抵就對不上了。 異常憑證進項稅額轉出是系統(tǒng)自帶的,是收到了異常憑證就需要轉出,稅局說的。 要咋做分錄啊

2025-02-12 10:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-12 10:27

借,利潤分配、未分配利潤, 貸,應交稅費,應交增值稅進項轉出

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快賬用戶8856 追問 2025-02-12 10:28

不是,我現(xiàn)在做11月份的賬,不是跨年做。也要借利潤分配未分配利潤嘛

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齊紅老師 解答 2025-02-12 10:30

你好,借主營業(yè)務成本,貸應交稅費應交增值稅進項轉出補這一個。

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快賬用戶8856 追問 2025-02-12 10:35

那怎么調跟留抵能對上

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快賬用戶8856 追問 2025-02-12 10:36

對了,庫存商品需要調減的嘛

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齊紅老師 解答 2025-02-12 10:38

主營業(yè)務成本需要納稅調增、匯算清繳的時候做。

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快賬用戶8856 追問 2025-02-12 10:40

那我現(xiàn)在咋做分錄?在賬上?不然留抵稅額對不上啊。 意思是這筆借主營業(yè)務成本 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出 現(xiàn)在做賬上扣除了,然后匯算清繳調減出去?在哪個表的哪個欄次填寫阿,沒遇見過。不知道咋填

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齊紅老師 解答 2025-02-12 10:40

哦,我現(xiàn)在上面給你做了這個,還不一致嗎 借主營業(yè)務成本,貸應交稅費應交增值稅進項轉出補這一個。已讀 2025-02-12 10:30

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齊紅老師 解答 2025-02-12 10:41

做了這個還不一樣? 納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬本金額。

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快賬用戶8856 追問 2025-02-12 10:41

那現(xiàn)在借主營業(yè)務成本。貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出 那是不是還要做一次借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出 貸應交稅費應交增值稅 增值稅留抵?這樣的話進項稅額轉出賬平了。增值稅留抵稅額也能跟賬上對上。

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齊紅老師 解答 2025-02-12 10:44

對的對的,需要的這個結轉,你們做不做都可以,做也是自己選擇做。

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快賬用戶8856 追問 2025-02-12 10:48

好的,那庫存商品入庫的時候借庫存商品,現(xiàn)在需要沖這個庫存商品的嘛?

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齊紅老師 解答 2025-02-12 10:50

你好,做不做都可以的,只要你結轉了成本,可以一步到位,不用做庫存商品,省略了庫存商品。

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快賬用戶8856 追問 2025-02-12 10:52

好的,我就怕賬上庫存太多,賬實不符而已。因為都是購進什么賣什么的,不影響就行了。謝謝

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齊紅老師 解答 2025-02-12 10:52

你好,借庫存商品 貸應交稅費應交增值稅進項轉出, 借主營業(yè)務成本貸庫存商品。你看一下,差兩個合計起來不就是咱寫的那一個?你賬上的庫存沒有多呀。

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快賬用戶8856 追問 2025-02-12 10:55

對了老師,我總感覺不太對勁。待認證進項稅額,認證平臺已經(jīng)沒有可以認證的發(fā)票了。但是留抵稅額是能對得上的。賬接回來的,前面抵扣完了剩下留抵了,現(xiàn)在沒有發(fā)票抵扣了。按理來說應該應交稅費應交增值稅待認證進項稅沒有數(shù)據(jù)了的吧?

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齊紅老師 解答 2025-02-12 10:56

未勾選里面沒有發(fā)票了,是的話,待認證沒有余額。

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快賬用戶8856 追問 2025-02-12 10:59

那現(xiàn)在我應該怎么把待認證的余額調掉啊。

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齊紅老師 解答 2025-02-12 10:59

那你去查一下你的進項發(fā)生額正確嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-12 11:00

是不是把所有的待認證都轉到了進項里面?還有一種可能就是你已經(jīng)認證了,但是賬上做了認證,也還做了一次待認證,有沒有出現(xiàn)這個?

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快賬用戶8856 追問 2025-02-12 11:05

賬上的進項稅額,銷項稅額跟申報表上的一致的啊,入庫 借庫存商品 應交稅費應交增值稅待認證進項稅額 貸應付賬款 認證發(fā)票,借應交稅費應交增值稅進項稅額。貸應交稅費應交增值稅待認證進項稅額

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齊紅老師 解答 2025-02-12 11:09

你未認證的發(fā)票是多做了嗎?你需要去核實一下,查一下具體的什么原因。

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借,利潤分配、未分配利潤, 貸,應交稅費,應交增值稅進項轉出
2025-02-12
你好這個要看你當時拿到發(fā)票的時候是怎么做的憑證。
2025-02-12
您好,是正式業(yè)務嗎?原材料是否已領用記錄成本原材料是否已領用記錄成本,應該是借以前年度損益調整貸應交稅費應交增值稅進項稅轉出
2022-04-13
你好,需要你們單位開紅字信息表,對方給你開紅字發(fā)票。附表二二十行里面的。
2023-10-12
實際有業(yè)務嗎?我剛才是不是給你回復了。
2025-01-14
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