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老師:2月份暫估了成本,3月借方紅字沖回了,是因為主營業(yè)務(wù)成本期末結(jié)轉(zhuǎn)過了,利潤表現(xiàn)在顯示負(fù)數(shù)成本,應(yīng)該怎么做的?

2023-03-16 16:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-16 16:21

3月份沒有成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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快賬用戶5456 追問 2023-03-16 16:24

我現(xiàn)在還沒結(jié)轉(zhuǎn)本月的成本,只是沖了上月的暫估,利潤表是負(fù)數(shù) 那本月的成本 只有大于上月的暫估成本 才能為正數(shù)?

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齊紅老師 解答 2023-03-16 16:30

對的,對的,另外要考慮一下沖銷成本,是否也要沖銷收入。到收入成本配比

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快賬用戶5456 追問 2023-03-16 16:36

知道了 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-16 16:38

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3月份沒有成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2023-03-16
你好,7月借方紅字沖回了成本,有根據(jù)發(fā)票補(bǔ)做成本分錄嗎
2020-09-10
你好,是暫估多了嗎,要調(diào)整,借應(yīng)付賬款--暫估,貸以前年度損益調(diào)整,
2020-10-19
你好,4月份紅沖了,沒有根據(jù)取得的發(fā)票做成本分錄嗎?
2021-06-03
你好,你是說9萬多這個發(fā)票嗎
2021-09-03
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