3月份沒有成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎
記賬公司給我們暫估了21萬的成本費(fèi)用,他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用 6月借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 6月 借主營業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會計分錄
老師,我們公司因為當(dāng)月利潤過高,我就預(yù)提了成本費(fèi)用,暫估入賬,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,降低利潤。那我后面逼得月份利潤過低,我想沖回之前預(yù)提部分成本,沖回的分錄怎么做?之前預(yù)提:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 那沖回來的分錄怎么做?之前結(jié)轉(zhuǎn)成本了,利潤變少了,現(xiàn)在怎么沖回?還要沖回原來結(jié)轉(zhuǎn)的成本,調(diào)高利潤嗎?麻煩幫提供一下沖回分錄
老師,請問一下暫估入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本后也結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤里,這個月實(shí)際發(fā)票金額小,沖主營業(yè)務(wù)成本,因為本月沒有銷售,所以主營業(yè)務(wù)成沖完就是負(fù)數(shù)了,怎么辦呢,用利潤分配怎么做
老師:2月份暫估了成本,3月借方紅字沖回了,是因為主營業(yè)務(wù)成本期末結(jié)轉(zhuǎn)過了,利潤表現(xiàn)在顯示負(fù)數(shù)成本,應(yīng)該怎么做的?
客服付款100 手續(xù)費(fèi)2塊 到賬98 申報無票收入 手續(xù)費(fèi)發(fā)票目前還沒開出來 會計分錄應(yīng)該哪樣呀
個體工商戶小吃攤位的收入,銀行扣了到賬的手續(xù)費(fèi),分錄怎么寫
我們是不是只需要開銷項發(fā)票,進(jìn)項發(fā)票我們開不到,都是對方開的
老師締約過失什么意思
企業(yè)支付的專利年費(fèi),應(yīng)該計入什么科目,高新企業(yè)
村集體公司 幫農(nóng)戶繳納房屋保險會計分錄
老師你好,500萬元以下的固定資產(chǎn)可以一次性計提
實(shí)操都有什么,包括財務(wù)軟件嗎
籌建期收到的銀行結(jié)息計入哪個會計科目?
老師您好,我們季度報稅時候。四季度從業(yè)人數(shù)是1人。一到三季度從業(yè)人數(shù)是0人。本年累計營業(yè)收入是0元。那么我們這個算零申報嗎?零申報定義是什么啊。
我現(xiàn)在還沒結(jié)轉(zhuǎn)本月的成本,只是沖了上月的暫估,利潤表是負(fù)數(shù) 那本月的成本 只有大于上月的暫估成本 才能為正數(shù)?
對的,對的,另外要考慮一下沖銷成本,是否也要沖銷收入。到收入成本配比
知道了 謝謝老師
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