你好,是的,進(jìn)項(xiàng)是對(duì)方開(kāi)給你的。
我們的銷(xiāo)項(xiàng)稅和對(duì)方的進(jìn)項(xiàng)稅差0.1 需要調(diào)整嗎? 開(kāi)發(fā)票送過(guò)去了 我們銷(xiāo)項(xiàng)是15006.3 對(duì)方做的進(jìn)項(xiàng)是15006.4 需要保持一致嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅怎么計(jì)算,就是我們要提供進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)方?jīng)]有給我進(jìn)項(xiàng)稅,我只知道對(duì)面的開(kāi)票金額,我們需要補(bǔ)多少進(jìn)項(xiàng)稅夠?qū)Ψ降挚郏?/p>
2021年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,2022年退款給我們,我們需要開(kāi)具紅字信息表給對(duì)方,對(duì)方是不是要給我們負(fù)數(shù)發(fā)票?
你好!我們公司是啤酒代理經(jīng)銷(xiāo)商,總公司給我們開(kāi)的是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是我們下邊的經(jīng)銷(xiāo)商不要發(fā)票,所以我們一直也沒(méi)開(kāi)銷(xiāo) 項(xiàng)發(fā)票,我想問(wèn)下你看是客戶要不要我都開(kāi)出來(lái)還是直接申報(bào)稅的時(shí)候填開(kāi)票收入,不要開(kāi)發(fā)票了呢
我們收到對(duì)方發(fā)票了,但是項(xiàng)目進(jìn)度還沒(méi)有完成,對(duì)方全額開(kāi)票給我們了,那樣我們需要怎么入賬呢?我們按進(jìn)度只付了30%的款,但是發(fā)票開(kāi)了100%的
企業(yè)辦稅員在電子稅務(wù)局怎么查
還是不懂什么意思,能再講一下嗎
我賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額和電子稅務(wù)局的 收到的增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)對(duì)不上,咋回事
公司年會(huì)餐飲費(fèi),需要申報(bào)個(gè)稅嗎,怎么入賬
公司的車(chē)交的罰款可以入費(fèi)用嗎?憑什么單據(jù)入費(fèi)用?
老師,環(huán)保稅會(huì)計(jì)分錄怎么做的
老師,第一季度盈利,第二季度虧損,結(jié)果第二季度把第一季度盈利的抵進(jìn)去,還是虧損,可以按虧損這樣申報(bào)嗎?
老師,自己家的小公司,二季度利潤(rùn)有點(diǎn)高,以前工資都是0報(bào),6月給做點(diǎn)工資,可以抵扣一下所得稅,退休返聘人員也得報(bào)個(gè)稅是吧?還有什么辦法可以抵扣一下所得稅啊?
老師,公司沒(méi)有業(yè)務(wù),只有工資走的其他應(yīng)付款,然后做完賬就是這樣的分錄,您看看圖片,現(xiàn)在注銷(xiāo)呢,專(zhuān)管員不讓有數(shù)字的,怎么處理?賬上沒(méi)有現(xiàn)金,走的其他應(yīng)收,但其他應(yīng)收是負(fù)數(shù),財(cái)務(wù)報(bào)表就調(diào)到其他應(yīng)付賬款了
老師好,外購(gòu)的無(wú)形資產(chǎn)研發(fā)加計(jì)扣除是攤銷(xiāo)額??2還是??3