你好!你現(xiàn)在借現(xiàn)金等 貸其他應付款
我們是人力資源公司,可以代繳公積金,代繳個人把錢轉(zhuǎn)到老板的私人賬戶,然后老板轉(zhuǎn)到我們的公戶代扣代繳,這個怎么寫分錄? 收款時:借 其他應付款-老板代收 貸其他應付款-代繳社保 主營業(yè)務收入-服務費 上交時:借其他應付款-代繳社保 貸其他應付款-老板代收 這樣寫可以嗎?
老師你好,我們公司替老板的一個朋友代繳社保,每個月這朋友會把社保費打在公司公戶上,但是上個會計在時算錯了錢數(shù)(上月少給49.03元,我們公司并且給他交了社保),現(xiàn)在又給這朋友要了這錢,他補給的這49.03我怎么做憑證?
老師,我們公司一部分主營業(yè)務收入直接進老板私戶,作為公司的應收賬款,老板沒有打回公司賬戶,直接拿去還他的欠款了!因為之前公司面臨破產(chǎn),老板都是借親戚朋友的錢給公司員工發(fā)工資的,現(xiàn)盈利就直接還朋友了!那主營業(yè)務收入進私帳,又直接還欠朋友的錢了!我該怎么做分錄?
代別人交社保收到的錢打給公戶后應該怎么做分錄?怎么沖掉之前給他掛的其他人應收個人代扣的
公司給老板朋友代繳社保,收到的錢怎么做賬,之前沒有做其他應收款
行李箱模具費用放入什么科目
小規(guī)模公司七月份收了2500元的無票收入,但是還沒有開給對方提供服務,這個是計入預收賬款嗎?如果系預收賬款的會計分錄怎么寫用計增值稅嗎?借預收賬款2500,貸主營業(yè)務收入2475.25 貸應交稅費應交增值稅24.75,是這樣寫會計分錄嗎
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾?。?! 1、老師請幫忙分析一下生產(chǎn)分析,并寫結(jié)論,請補充附件解讀重點欄和指標問題欄、影響程度欄、行動建議欄、責任部門欄,這些從報表看應該怎么寫呢,文件發(fā)您郵箱了 2、凍結(jié)系統(tǒng)日期,如果也是真實是本月的,可以讓其他部門寫補單申請單,然后取消凍結(jié)日期,立即讓她補單到當月
老師請問跟銀行的貸款利息,銀行開的增值稅專用發(fā)票是不是不能抵扣呢,2026年1月1日以后就能抵扣了是吧
老師,其他貨幣基金,表格里有提到銀行匯票存款是什么意思?是銀行承兌匯票嗎?是開出去的銀行承兌匯票還是收到的銀行承兌匯票。那信用證屬于哪個科目,還有開承兌,開信用證的保證金屬于哪個科目?
老師 固定資產(chǎn)記賬金額記多了 要怎么做賬務處理
辦生產(chǎn)企業(yè)首次退稅無電費發(fā)票是不是不可以申請
第一個問題:農(nóng)業(yè)公司租地種水稻,都需要交什么稅?秋天賣水稻都是賣給個人,怎么進收入?收的是現(xiàn)金。 第二個問題:對方去年給我們開的成本發(fā)票進入工程施工,掛應付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年1月份把發(fā)票紅沖了,我該怎么做會計分錄? 第三個問題:其他應收款和其他應付款一般用哪個科目?
三薪和休息雙倍工資,是否含當天基本工資 日工資80元是、三薪是240元還是320元
金蝶云星空賬務處理之前反結(jié)賬修改了一筆費用,刪除了一個9月的工資,現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)完了再怎么結(jié)賬
具體分錄怎么做呢
你好!收到錢,借現(xiàn)金 貸其他應付款 支付的時候,借其他應付款-社保 貸銀行存款
其他應收款應該也是可以的吧
你好!是的也是可以的