退回來是什么原因的?
老師,請問我做賬發(fā)現(xiàn):1、庫存現(xiàn)金多了,正常的庫存現(xiàn)金應(yīng)該是0;2、其他貨幣資金對不起,正常貨幣資金的余額應(yīng)該是0;3、應(yīng)付職工薪酬和銀行發(fā)的錢對不上,公積金,社保,個稅加起來有差異;4、固定資產(chǎn)賬面數(shù)和實(shí)際的對不上;5、社保也感覺對不上;5、銀行存款余額能對上,但是別的對不上,這是5-9月的賬! 我銀行余額對上了,但是別的要怎么才能對上呢?一調(diào)又怕銀行存款對不上,請老師指導(dǎo)!
老師,你好,我剛?cè)肼氁患疫\(yùn)輸公司做內(nèi)賬會計(jì),一般納稅人。他們是合伙企業(yè),其中一個老板做出納,實(shí)際上這家公司有兩個賬號,一個公賬,一個私賬。之前的會計(jì)把出納的往來全部做成了其他應(yīng)付款,使得庫存現(xiàn)金出現(xiàn)了大量的紅字。我仔細(xì)翻看了她做的憑證,認(rèn)為是出納從私賬里轉(zhuǎn)錢到公賬里,讓這家公司的資金滾動起來。那么分錄應(yīng)該是借銀行存款,貸庫存現(xiàn)金。對不?但是我不知道摘要里寫什么?銀行回單里填了往來?對嗎?摘要該怎么填?
老師請問建設(shè)銀行有一筆對公黃金積存業(yè)務(wù)總行往來款,摘要是對公積存金買入,它扣了 413.46,又退回來 412.45,這個要怎么做賬???
請問一下,公司公帳轉(zhuǎn)給老板錢,摘要寫了是業(yè)務(wù)借款,做“借:其它應(yīng)收款,貸:銀行”以銀行回單做依據(jù),老板用這個錢發(fā)工資報(bào)銷員工差旅費(fèi)等,那賬應(yīng)該坐一筆摘要備用金“借:現(xiàn)金,貸:其它應(yīng)收款”,請問這個又以什么為依據(jù)來做呢
老師,請問收到一筆生育津貼,不用發(fā)放給個人,也不用扣個人社保和公積金,工資已經(jīng)在每月按月發(fā)放,并扣繳社保和公積金了,我收到生育津貼時(shí)應(yīng)該怎么做賬啊 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 對嗎
老師,如果每一道工序的時(shí)間都能計(jì)算準(zhǔn)確,用工時(shí)法計(jì)算產(chǎn)品成本最準(zhǔn)確是嗎?
現(xiàn)金支付房租 需要什么憑證
稅率為9%的能開設(shè)備租賃的發(fā)票嗎
老師咨詢一下 就是個體戶從7月份開始變成查賬征收,7月份和8月份社保 當(dāng)時(shí)是在銀行繳納的 用的并不是這個個體戶的對公銀行賬戶交的社保 而是用和這個個體戶不相關(guān)的 其他銀行卡在銀行去繳納的員工社保,這個7月份和8月份給員工繳納社保分錄需要做嗎
(完稅價(jià)格+關(guān)稅)是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)? /1-消費(fèi)稅率是還原成本價(jià)嗎?
你好,老師。我的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)現(xiàn)在我怎么平了?借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸營業(yè)外支出負(fù)數(shù)這樣沒錯吧?
老師,麻煩看下這道題屬于非房企轉(zhuǎn)讓新房還是舊房?
老師,請問社保醫(yī)保停交很久了,重新交還能續(xù)上嗎?
老師,我們公司剛成立,籌備時(shí)間有一個多月,發(fā)生的很多開辦費(fèi),這些開辦費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用的開辦費(fèi),還是計(jì)入長期待攤費(fèi)用進(jìn)行分期攤銷?
公司2020年有虧損,2023年有分紅利潤,想查看2023年當(dāng)年是否已抵扣2020年的虧損,在哪里可以查看?
不懂,應(yīng)該是為了走一筆流水吧?具體原因不懂
你好,那你支付出去借其的應(yīng)收款,貸銀行存款,收回來借財(cái)務(wù)費(fèi)用銀行存款,貸其他應(yīng)收款。
財(cái)務(wù)費(fèi)用需要紅字嗎?
你好,不需要的,退回來的少。