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Q

請問老師,我是制造業(yè),有出口退稅,有一批貨物不能退稅,要做免稅處理,如何記賬?

2023-03-16 09:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-16 09:47

借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入。

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齊紅老師 解答 2023-03-16 09:47

對應(yīng)的進項如果你已經(jīng)認證了借庫存商品代應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶5429 追問 2023-03-16 09:50

原來購進時就是借:庫存,稅費=進項稅,貸:銀存,那我進項稅轉(zhuǎn)出時(出口做免稅進項稅申報表已做進項稅額轉(zhuǎn)出了)就是相應(yīng)的會計分錄再怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-03-16 09:53

借庫存商品貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶5429 追問 2023-03-16 09:54

購進時已經(jīng)借:庫存了。。。進項稅額轉(zhuǎn)出時還要借:庫存?

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齊紅老師 解答 2023-03-16 09:59

對的,是的,之前是不含稅的,現(xiàn)在是含稅的。

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齊紅老師 解答 2023-03-16 09:59

只是稅額同學(xué)不是別的。

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快賬用戶5429 追問 2023-03-16 10:00

那我直接:借:進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:進項稅???

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齊紅老師 解答 2023-03-16 10:04

你好,不允許抵扣的增值稅,是不是應(yīng)該加稅?合計多賬,你的庫存商品還少了?

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齊紅老師 解答 2023-03-16 10:04

這樣做的話,你少抵扣了所得稅。

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快賬用戶5429 追問 2023-03-16 10:09

明白了。。謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-16 10:11

不是客氣,工作愉快。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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