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請(qǐng)問老師,我是制造業(yè),有出口退稅,有一批貨物不能退稅,要做免稅處理,如何記賬?

2023-03-16 09:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-16 09:47

借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入。

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齊紅老師 解答 2023-03-16 09:47

對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)如果你已經(jīng)認(rèn)證了借庫存商品代應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶5429 追問 2023-03-16 09:50

原來購進(jìn)時(shí)就是借:庫存,稅費(fèi)=進(jìn)項(xiàng)稅,貸:銀存,那我進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)(出口做免稅進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)表已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了)就是相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄再怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-03-16 09:53

借庫存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶5429 追問 2023-03-16 09:54

購進(jìn)時(shí)已經(jīng)借:庫存了。。。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)還要借:庫存?

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齊紅老師 解答 2023-03-16 09:59

對(duì)的,是的,之前是不含稅的,現(xiàn)在是含稅的。

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齊紅老師 解答 2023-03-16 09:59

只是稅額同學(xué)不是別的。

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快賬用戶5429 追問 2023-03-16 10:00

那我直接:借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:進(jìn)項(xiàng)稅???

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齊紅老師 解答 2023-03-16 10:04

你好,不允許抵扣的增值稅,是不是應(yīng)該加稅?合計(jì)多賬,你的庫存商品還少了?

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齊紅老師 解答 2023-03-16 10:04

這樣做的話,你少抵扣了所得稅。

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快賬用戶5429 追問 2023-03-16 10:09

明白了。。謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-16 10:11

不是客氣,工作愉快。

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借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入。
2023-03-16
你好,退稅是是零的,這些你看一下它是免稅還是視同內(nèi)銷,如果是免稅的話,這一部分進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出,不允許抵扣。
2023-05-26
同學(xué)你好 這個(gè)后期還出口嗎
2021-11-23
不退 沒有退稅率不退
2023-03-03
同學(xué)你好 是一個(gè)報(bào)關(guān)單嗎 那就是這個(gè)報(bào)關(guān)單退的所有稅都退回
2024-03-27
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