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老師好,我2021年5月底出口一批貨物,在2023年3月首次申報退稅,當(dāng)月底己收到退稅款,請問如何做會計處理

2023-03-30 12:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-30 12:59

你好,之前做了借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費(fèi),出口退稅了嗎?如果做了的話,現(xiàn)在借銀行存款,貸其他應(yīng)收款就可以了。

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快賬用戶6194 追問 2023-03-30 13:00

之前沒有做

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快賬用戶6194 追問 2023-03-30 13:00

我們是生產(chǎn)企業(yè)

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齊紅老師 解答 2023-03-30 13:01

你好,那現(xiàn)在補(bǔ)上就可以的,之前的收入成本多了。

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你好,之前做了借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費(fèi),出口退稅了嗎?如果做了的話,現(xiàn)在借銀行存款,貸其他應(yīng)收款就可以了。
2023-03-30
您好:借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款;貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)。 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款
2023-04-11
同學(xué)你好 你要申報出口免稅嗎
2023-02-09
你好,補(bǔ)在3期申報增值稅.如果3期子報了,補(bǔ)在第4期申報增值稅
2022-04-19
同學(xué)你好,每年4月是海關(guān)要核銷上一年度出口數(shù)據(jù)的最后期限。按一般流程是有出口,有收匯,這個是合理的現(xiàn)象。
2021-10-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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