你好 借:原材料??,??貸:應(yīng)付票據(jù) 借:銀行存款 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:銀行存款? ? ?
長江公司為增值稅小規(guī)模納稅人,發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購入材料一批,取得的專用發(fā)票注明貨款是20000元,增值稅3400元,款項(xiàng)以 銀行存款支付,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(該企業(yè)按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算)。 (2)銷售產(chǎn)品一批,所開具的普通發(fā)票中注明貨款(含稅)20600元,增值稅征收率3%,款項(xiàng)已存入銀行。 (3)月末以銀行存款上繳增值稅600元。要求:編制該公司的相關(guān)會計(jì)分錄。
(二)長江公司為增值稅小規(guī)模納稅人,發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購入材料一批,取得的專用發(fā)票注明貨款是20000元,增值稅2600元,款項(xiàng)以銀行存款支付,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(該企業(yè)按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算)。(2)銷售產(chǎn)品一批,所開具的普通發(fā)票中注明貨款(含稅)20600元,增值稅征收率3%,款項(xiàng)已存入銀行。(3)月末以銀行存款上繳本月增值稅。要求:編制該公司的相關(guān)會計(jì)分錄。
某公司為增值稅一般納稅人,本月賒購材料一批增值稅專用賽票上注明的材料價(jià)款為200萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為26萬元,材料尚未驗(yàn)收入庫。同期,公司銷售產(chǎn)品收入為250萬元,增值稅銷項(xiàng)稅額為32.5萬元,收到對方開出并承兌的含價(jià)稅款的商業(yè)匯票一張。月末,公司用銀行存款繳納本月增值稅。請分別做購料、銷貨及繳納增值稅的賬務(wù)處理。
某公司為增值稅一般納稅人,本月賒購材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為200萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為34萬元,材料尚未驗(yàn)收入庫。同期,公司銷售產(chǎn)品收入為250萬元,增值稅銷項(xiàng)稅額為32.5萬元,收到對方開出并承兌的含價(jià)稅款的商業(yè)匯票一張。月末,公司用銀行存款繳納本月增值稅。請分別做購料、銷貨及繳納增值稅的賬務(wù)處理。
甲小規(guī)模納稅企業(yè),本月購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為18萬元,增值稅稅額為23400元,企業(yè)開出一張商業(yè)承覺匯票,材料尚未到達(dá)。同期銷售產(chǎn)品一批,含稅價(jià)格為206000元,增值稅征收率為3%,貨款尚未收到。月末以銀行存款上交增值稅。要求:根據(jù)上述資料,編制相關(guān)會計(jì)分錄。
固定資產(chǎn),中級跟初級他暫估入賬的價(jià)格,是不是還是估價(jià)不估稅,是嗎
你好,一般納稅人,我司異常發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額需轉(zhuǎn)出20萬(2023年已勾選認(rèn)證并入賬),會計(jì)分錄怎么做?應(yīng)該下個(gè)月上游公司才能變正常,到時(shí)稅局同意進(jìn)項(xiàng)稅額再轉(zhuǎn)入,謝謝!
怎么操作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
申報(bào)24年年報(bào),資產(chǎn)折舊、攤銷明細(xì)表里面,運(yùn)輸工具和電子設(shè)備,原值是填所有固定資產(chǎn)和電子設(shè)備累計(jì)金額嗎,若24年申報(bào)23年年報(bào)是本年累計(jì)和累計(jì)折舊沒填報(bào),那么25年申報(bào)24年時(shí)是不是有影響
老師好,請問股東分紅是按照利潤分配-未分配利潤本年余額按比例分的嗎?
請問個(gè)人還要個(gè)人所得稅匯算清繳嗎
一般納稅人給個(gè)體工商戶開普票,可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣開的普票的稅額嗎
交印花稅,開要開的《現(xiàn)代服務(wù)—服務(wù)費(fèi)》需要交印花稅嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)累計(jì)折舊正數(shù)應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)怎么調(diào)整把固定資產(chǎn)變成正數(shù)
其他應(yīng)付款借方審計(jì)調(diào)到資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款項(xiàng)目是什么意思